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某年6月20日,华联公司向A公司预付货款140000元,采购一批原材料。A公司于7月10日交付所购材料,并开来增值税专用发票,材料价款200000元,增值税税款26000元。7月12日,华联公司将应补付的货款通过银行转账支付。完成下列会计分录。(1)6月20日,预付货款(2)7月10日,材料验收入库(3)7月12日,补付货款

2022-05-20 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-20 08:36

同学你好 (1)6月20日,预付货款 借:预付账款 贷:银行存款 (2)7月10日,材料验收入库 借:原材料200000 应交税费-应交增值税-进项税26000 贷:预付账款140000 应付账款226000-140000 (3)7月12日,补付货款 借:应付账款86000 贷:银行存款86000

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同学你好 (1)6月20日,预付货款 借:预付账款 贷:银行存款 (2)7月10日,材料验收入库 借:原材料200000 应交税费-应交增值税-进项税26000 贷:预付账款140000 应付账款226000-140000 (3)7月12日,补付货款 借:应付账款86000 贷:银行存款86000
2022-05-20
你好 (1)6月20日,预付货款 借;预付账款,贷:银行存款  (2)7月10日,材料验收入库 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2023-03-15
你好,是需要做这个业务的分录吗?  
2021-07-12
你好,。你好,是需要写会计分录吗?
2023-03-15
你好 预付货款、借:预付账款,贷:银行存款 收到材料、借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 补付货款,借:预付账款,贷:银行存款
2023-03-29
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