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6月20日,华联公司向乙公司预付货款80000元,采购一批原材料。乙公司于7月10 日交付原材料并开来增值税专用发票,材料价款为75000元,进项税为9750元。7月12日,华联公司将应补付的等货款4750元通过银行转账支付

2021-07-12 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-12 17:10

你好,是需要做这个业务的分录吗?  

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快账用户3849 追问 2021-07-12 17:12

是的老师

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齐红老师 解答 2021-07-12 17:19

你好 预付的时候,借:预付账款80000,贷:银行存款 80000 取得发票,借:原材料 75000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)9750,  贷:预付账款 支付尾款,借:预付账款4750,贷:银行存款 4750

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相关问题讨论
你好,是需要做这个业务的分录吗?  
2021-07-12
同学你好 (1)6月20日,预付货款 借:预付账款 贷:银行存款 (2)7月10日,材料验收入库 借:原材料200000 应交税费-应交增值税-进项税26000 贷:预付账款140000 应付账款226000-140000 (3)7月12日,补付货款 借:应付账款86000 贷:银行存款86000
2022-05-20
你好 (1)6月20日,预付货款 借;预付账款,贷:银行存款  (2)7月10日,材料验收入库 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2023-03-15
你好,。你好,是需要写会计分录吗?
2023-03-15
1.6月20日,向乙公司预付货款:借:预付账款-乙公司 70000贷:银行存款 70000 2.7月10日,收到乙公司所购材料并验收入库:借:原材料 55000应交税费-应交增值税(进项税额)7150贷:预付账款-乙公司 62150 3.7月12日,收到退回的多付货款:借:银行存款 8950贷:预付账款-乙公司 8950 假设该批材料需要加工,相关成本为2500元,则还可以按照如下方式做进一步的处理: 借:主营业务成本 2500 贷:原材料 2500
2023-10-09
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