你好,他入库的分录你能写一下吗?
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师,我公司今年新开的是一般纳税人,从事低价买进高价买出货物,购进一批货物钱已付货已经给了下家,但票没收到。我们给下家也还没开票。(到至今为止没有确认过收入)账务处理付款时,1)借:预收 贷:银行 月底暂估库存 借:库存商品 贷:预收 ,月头红冲暂估,等票来了冲减预收 2)借 :库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗?预收情况下要做暂估吗?
老师,我们公司上一任会计做的21年有笔错账,实际发票已收到,暂估没冲,入账了不同商品的库存,已经结转成本,暂估金额大于发票金额,这该怎么更正?比如21年有笔货物做了A产品的暂估,发票金额900,暂估了3000,做错账时做成 购入时发票未到,货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估,本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税(进项税额)117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
老师,库存商品从开始入库的时候是借是材料采购,但是他实际入库的是贷记预付账款,刚开始入库,他没有结转材料采购,但是现在需要把这个预付账款给消掉,记入正确的库存商品,但是以前的库存商品已经进入了主营业务成本,期间费用,这些怎么给他改正过来?我们没有设置以前年度损益科目
老师我们销售成桶的油,但是我们公司主要是生产销售饲料的,油不是我们的主营业务,是我们之前买多了,用不完,所以卖掉一部分,去年购买的没有记账,所以这个月卖掉一部分我收到钱,借银行存款,贷其他业务收入,怎么结转成本呢借其他业务成本,贷方我当时没有入库,原材料和库存商品都是0
老师好,能提供一个带有公式计算个税工作表模板吗?每个月更新月份及工资,个税自动生成,谢谢
老师你好,25年季报时发现去年有一次个人所得税没有计提,导致应交税费是负数了,怎么做账务处理呢?
亲爱的老师你好,季度申报企业所得税,本年利润放哪资产负债表哪里?
老师,我问下对方客户给了定金,需要开票,货还没发,可以开票给他吗?还是写个单据?
老师请问:工商年报中工资填应发数吗?社保填公司部分还是实际缴纳的
请教老师 ,科目余额表的预付账款金额和资产负债表不一致,是什么原因??
老师你好,季度申报企业所得税,本年利润放哪里
11月末,企业营业利润990000元,营业外收入40000元,营业外支出20000元,投资收益100000元,11月份利润表中“利润总额”项目应该填列多少元?
老师,年采购额是到货的吗,可以用已开票为到货吗
4,12月末,企业应付票据总账贷方余额400000元,应付账款总账贷方余额500000元,其中,应付账款——A 公司贷方余额2500000元,应付账款——B公司借方余额2000000元,预付账款总账借方余额300000元,其中,预付账款—C公司借方余额500000元,预付账款—D公司贷方余额200000元,坏账准备—预付账款坏账准备贷方余额4400元。12月末,资产负债表中,“预付款项”“应付票据”“应付账款”项目分别填列多少元?
借,库存商品 贷 预付账款
采购 借材料采购 贷库存现金
借主营业务成本贷材料采购吗