您好,这个是可以的,可以抵扣
2019年8月甲企业收购一批免税农产品用于生产13%增值税税率的产品,农产品收购发票上注明价款为100000元,支付给运输公司的购货运费为2000元(不含增值税),取得增值税专用发票,则该公司此业务可计算抵扣增值税进项税额为
老师,我们购入商品作为赠品免费发放,取得增值税专票税率13%,公司为服务业,开票6%税率,可以按照13%税率抵扣增值税吗
1.某企业为增值税一般纳税人,当月发生以下经济业务:(1)购买机器设备一一台,取得增值税专用发票,注明价款为100000元,增值税13000元。(2)购买农产品一:批用于生产食用植物油,取得农产品销售发票,价款80000元。(3)进口生产用材料一批,CIF价格为100000元人民币,关税税率为20%,增值税税率13%,海关代征增值税并取得增值税专用缴款书。(4)以前月份购买的原材料发生非正常损失,账面成本10000元,增值税税率13%,相关增值税已抵扣。(5)委托某工厂加工产品,支付加工费10000元,增值税1300元,取得增值税专用发(6)将自制产品用于发放职工福利,其成本为10000元,不含税市场价格15000元,该产品增值税税率为13%。(7)向乙客户销售产品-一批,开具普通发票,发票金额113000元,该产品增值税税率为13%。(8)用自制产品对某企业投资,产品成本为300000元,不含税市场价格500000元,增值税税率为13%。
1.某公司为一般纳税人,2022年6月购入商品并取得增值税专用发票, 价款100万,增值税税率为13%;支付运费30万元并取得运输业普通发票,增值税税率为9%。商品已入库相关费用已支付。计算应交增值税的金额并写出相应会计分录?
2019年8月甲企业收购一批免税农产品用生产13%增值税税率的产品,农产品收购发票上注明价款为100000元,支付给运输公司的购货运费为2000元(不含增值税),取得增值税专用发票,则该公司此业务可计算抵扣增值税进项税额为()10000X1%+2000x9%=10180为什么要10000✘1%?
老师婚庆公司采购的婚纱如果金额比较大需要摊销吗?还是一次计入主营业务成本
老师,现金流量表填报时,1、从银行支票取现出来、2、银行转账错误退回,又再重新转账,这两种情况,要进行现金流量的分析吗?
你好, 公账我现在弄了一个收款码收款的,个人扫码会不会有什么影响的?
你好。公账可以收客户私人转入的吗?
老师我单位收到电商平台开给我们的抽成扣点发票,当时抽成扣点我单位没有确认收入,现在收到电商平台的扣点发票,我做成借:销售费用 应交税金-进项税 贷:主营业务收入 应交税金-销项税额 可以吗
请问老师 增值税和附加税在一张票里面,分录怎么做?
和其他时期相比,收入相同,电费却低,如何写说明
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。