借:库存商品 130 应交税费-应交增值税(进项税额)15.7 贷:银行存款 145.7
某企业为增值税一般纳税人,2014年6月采购商品一批取得的增值税专用发票注明的价款为30万元增值税税额为51,000元款项用银行存款支付商品已验收入库并支付保险费1万元,不考虑其他因素,该企业采购商品的成本为多少元?
甲公司为某交通运输服务公司,6月份取得交通运输收入共计100万元(不含税价),已知交通运输服务增值税税率为9%,无进项税额。计算甲公司6月份应纳增值税税额,并写出支付税费的会计分录
1.某公司为一般纳税人,2022年6月购入商品并取得增值税专用发票, 价款100万,增值税税率为13%;支付运费30万元并取得运输业普通发票,增值税税率为9%。商品已入库相关费用已支付。计算应交增值税的金额并写出相应会计分录?
五、某企业为增值税一般纳税人。2020年4月销售商品一批,开具增值税普通发票价税合计金额为100万元, 增值税税率为13%,销售成本为70万元;销售免税商品一批开具增值税发票金额为10万元;进口商品一 批,支付货款30万元,关税3万元,增值税4.29万元,支付进口清关费及运费2万元,并取得增值税专用发 票;当月购进库存商品一批,取得增值税专用发票,税率13%,并支付货款20万元;该企业期初有留抵进项 税额15万元。 要求(写出计算过程) 1、计算当月进项税额;2、计算当月销项税额;3计算当月应交增值税
、W公司为增值税一般纳税人,2021年11月购进一批原材料,增值税专用发票上注明金额50万元;支付相关运费,取得增值税专用发票上注明金额2万元,材料已验收入库,货款已支付,计算应该缴纳的税费,并进行会计处理。(6分)
老师,我们是电商行业,支付宝账单客户如果用花呗或者信用卡付货款,支付宝就要收取公司的服务费,这个服务费是记入财务费用手续费嘛
电子税务局上面纳税申报表在哪查
请问老12月的劳务费已经支付,对方代开发票的时候把1月份的劳务费一并代开出来了,我这边怎么做账申报个税
收到一张预存通话费100的电子普通票,可以入帐并报销吗。
老师签合同开发票的是人民政府,但是合同上备注了打款由另外一家旅游投资公司来打,这种可以吗
老师,年终奖不发可以报个税吗?还有我们领导说把老板按10%个税控制补计提工资包括年终奖先不付,做到其他应付款。这个分录怎么做?
老师请问,一月份缴上一年度实收资本的印花税时,由于没有和银行签扣款协议,用个人微信支付的,一月份没有报销,二月份报销的,那这笔分录应该一月份还是二月份记
鸡蛋是免税的还是9?
老师您好,企业开票人员多给客户开了20万的发票。客户已抵扣不配合冲红,造成我的往来账长期挂账,还有虚开的风险,这个要怎样处理呢
老师,请问一下 去年11月计提了附加税12月缴纳了附加税 1月的时候退了部分附加税。请问一下退回的附加税我该如何做分录?
老师您的答案有点跟我们不一样
老师教我们的是 借:库存商品 127.3 应交税费-应交税费-进项税额:15.7 贷:银行存款:143
这边我想问一下为什么库存商品是127.3
不好意思,老师这边看了下运输业是普通发票,是不能够抵扣进项的,要全部计入成本,所以成本为100%2B30%2B30*9%=132.7 借:库存商品 132.7 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:银行存款 145.7
是我们错了吗 怎么我们的是127.3
100+30*91%=127.3是这样算的是为什么
1.某公司为一般纳税人,2022年6月购入商品并取得增值税专用发票,价款100万,增值税税率为13%;支付运费30万元并取得运输业专用发票,增值税税率为9%。商品已入库相关费用已支付。计算应交增值税的金额并写出相应会计分录?
不好意思老师 我发错题了 俩个都是专用发票
这边商品成本100,运费30,合计都130了,127.3显然是有问题的。
好的我在想想谢谢老师
不客气,祝你学习愉快。