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1.某公司为一般纳税人,2022年6月购入商品并取得增值税专用发票, 价款100万,增值税税率为13%;支付运费30万元并取得运输业普通发票,增值税税率为9%。商品已入库相关费用已支付。计算应交增值税的金额并写出相应会计分录?

2022-09-26 23:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-26 23:28

借:库存商品 130 应交税费-应交增值税(进项税额)15.7 贷:银行存款 145.7

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快账用户2965 追问 2022-09-26 23:31

老师您的答案有点跟我们不一样

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快账用户2965 追问 2022-09-26 23:32

老师教我们的是 借:库存商品 127.3 应交税费-应交税费-进项税额:15.7 贷:银行存款:143

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快账用户2965 追问 2022-09-26 23:33

这边我想问一下为什么库存商品是127.3

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齐红老师 解答 2022-09-26 23:35

不好意思,老师这边看了下运输业是普通发票,是不能够抵扣进项的,要全部计入成本,所以成本为100%2B30%2B30*9%=132.7 借:库存商品 132.7    应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:银行存款 145.7

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快账用户2965 追问 2022-09-26 23:39

是我们错了吗 怎么我们的是127.3

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快账用户2965 追问 2022-09-26 23:40

100+30*91%=127.3是这样算的是为什么

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快账用户2965 追问 2022-09-26 23:41

1.某公司为一般纳税人,2022年6月购入商品并取得增值税专用发票,价款100万,增值税税率为13%;支付运费30万元并取得运输业专用发票,增值税税率为9%。商品已入库相关费用已支付。计算应交增值税的金额并写出相应会计分录?

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快账用户2965 追问 2022-09-26 23:41

不好意思老师 我发错题了 俩个都是专用发票

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齐红老师 解答 2022-09-26 23:42

这边商品成本100,运费30,合计都130了,127.3显然是有问题的。

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快账用户2965 追问 2022-09-26 23:43

好的我在想想谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-26 23:44

不客气,祝你学习愉快。

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借:库存商品 130 应交税费-应交增值税(进项税额)15.7 贷:银行存款 145.7
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当月可以抵扣进项税额 4.29+2*0.09+20*0.13=7.07
2022-11-09
当月进项税=4.29%2B2*0.09%2B20*0.13=7.07 销项税=100/1.13*0.13=11.5 缴纳增值税=11.5-7.07=4.43小于期初留底15万 本期不交拿增值税。 这里清关费2万,和支付的货款20万默认都是不含税价
2022-11-09
 你好,你这个就用收入乘以9%就可以了。借应收账款 贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税,销项税额。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 下个月 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
2023-05-15
你好,计算甲公司6月份应纳增值税税额=100万*9% 支付税费的会计分录 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
2022-06-06
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