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这个月支付办公楼租赁费10,下个月发票才回来,现在5月,5.12号付了租金,借其他应付款11.3,贷银行存款11.3,虽然票没回,但知道后面回来的票是专票,假如不含税金额10,,税金是1.3,总金额是11.3,老师,我想问下,5月底计提费用是怎么做分录的呢

2022-05-16 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-16 18:46

您好,会计正常计提成本费用,没有发票暂估,收到发票红字冲回暂估,按发票重新做账

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您好,会计正常计提成本费用,没有发票暂估,收到发票红字冲回暂估,按发票重新做账
2022-05-16
 你好 ; 你12月当时做账了吗? 你暂估做   费用成本去了吗   
2022-05-16
借其他应付款 借管理费用-8000/-2000 借进项 贷预付账款(发票税额) 安月分摊借管理费用贷预付账款
2020-10-11
同学你好 1.对的 2.对的 3.对的 4.对的 5.对的,这样做就可以的
2020-10-14
你好,借管理费用 租赁费-负数, 借银行1883.70,贷进项税额转出, 押金做,借银行 贷其他应收款-押金1794,
2021-05-06
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