同学你好 是什么会计准则
老师,每个月底进项税额和销项税额都未结转,比如不需要缴纳税我就没做,需要缴纳谁的话,借,应交税费-转出未交增值税,贷,应交税费-未交增值税,实际扣款,借,应交税费-未交增值税,贷,银行存款,现在导致年底进项税额和销项税额有余额,我现在结转到了2021年1月,需要怎么处理之前的错误
增值税实际多交了一分钱,怎么调整账面啊?做怎样的分录?比如说上个月销项税额是100.02实际缴纳100.01
账面上的进项税额跟实际进项税额不等 ,呃 已经跨年 ,调整分录怎么做 ?没有需要交纳的税款 税款都是已交纳的
请问老师,账上的进项税额没有做进去,但是已经认证了,也做了待认证转进项税,现在要调整,借:以前年度损益调整 应交税费/应交增值税/进项税or应交税费/待认证进项税额?(应交税费这步是做哪一个比较合适)
老师,应交税费-应交增值税(销项)、进项都有余额,实际是已经缴纳了税费,原因出现了少做一步月末结转分录,没有把销项、进项、进项税额转出全部转到未见增值税,每月直接做的分录为:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。现在想把销项、进项无余额,我不知道怎么调整
你好,我们公司已经背书出去的一张票,对方还没有接收,在这期间,这张票据到期。钱自动回到了我方一个冻结账户之中。这个钱能调出来吗?
我们公司做了亏损,又多交了增值税,不想去税务局退税,这种情况怎么处理
老师质量购买的检验设备配件,能入制造费用-检验费吗
分包的劳务,给对方开发票项目名称选什么?
我框起来的数据在哪里提取比较好?这个是不是填上年度24年的数据?
只要董孝彬老师回答,不要其他老师回答,老师现金被老板收去后也不知道他怎么处理的
前一年最后一笔出口不能退税,税款需要转成本,请问如何做
老师,你好!有个员工老板给了2万多元的款,不是奖金,个税也不让报,我还是计提了应付工资,我可以作为补贴什么的,不报个税,写什么呢。是去年的事了。个税是公司其他人报的
米高,老师,就是我们因为缴税扣款,跟银行签订了三方协议,这个三方协议在哪里可以找到当时办理的原件。
老师,我漏报了1月份的个税怎么办啊,而且补报的时候还漏报了一个人。1月份的财务报表有计提这个人的工资
2013 小企业会计准则
同学你好 借利润分配未分配利润 贷进项转出
是 实际上我们的进项税额还有二十七万多 但账上的只有五万多块钱 怎样调
嗯 前任会计两年多的时间 就没有做发票认证抵扣这笔登录 然后有的缴纳税款 他做的是销项税额相反方向
对的 理解正确哦 是这样