中午好呀,这个就是老板自己买买买呀,哈哈,我们就是记账 借:其他应收/付款(以前记啊个科目继续) 贷:现金,
老师,公司几个月陆续转账一百多万到另外一个公司,问老板是怎么回事,老板回答他成立了一个新公司,以后这钱还要还的,这样可以吗老师?还不知道是不是每个月要转几十万啊
@郭老师回答,其他老师不要接了,个税汇算中的企业工资年金的4%以内怎么减
@郭老师回答,其他老师不要接哦,发现前几个月收到的承兑 记账金额少记了。。怎么办
@郭老师回答,其他老师不要接了,谢谢合作,取得以前年度暂估的发票,要怎么处理,20万
请郭老师回答一下关于“增值税账务处理”的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师您好,请教一下电费积分兑换成预付电费怎么做分录,主要是贷方科目我不知道怎么选,我们是事业单位,谢谢
老师,有限合伙企业收取的合伙人资本,应该计入合伙人资本,但是电子税务局申报财务报表里只有实收资本,没有合伙人资本,放在实收资本里要交印花税的,所有可以放在其他应付款款了吗?
老师,公司买了一个洗衣机给员工宿舍,如何做账
老师,word里横线怎么调出来?
请问旅游业务的账务处理是怎么样的呢?是采取差额征税吗?具体分录应该怎么写呢
有税务uk的,是不是开票只能在税务Uk里面开票
你好,喔,收到以前年度的费用票,金额大的做以前年度损益,这个金额大不大有没有什么标准呢?
老师,我想问一下,搞集团公司模式,一个是集团公司,其他公司是独立的公司,可以独立公司销售,集团公司开票吗
芦笋经过初步处理,卖给罐头厂再次加工,需要给罐头厂开发票,如果发票左上方不带“自产农产品销售”这几个字,可以开免税发票吗?我只知道需要去税局备案,有这几个字的才可以开免税发票
老师,对账单是按送货日期来确定所属期的对吧?比如2月送货的4月才对,也是2月的对账单对吧
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老师,这种退货的需要怎么做账呀?需要弄清楚他之前送的那些货然后退了多少货和之前有没有给他结过账是吧,好麻烦呀,哈哈
哦哦,不用的,借:应付 贷:库存商品 或 借:库存商品(负) 贷:应付(负)就行,欠账上把这个先扣减了,现在不是每月财务要和收银系核对么,收到发票做分录,截止到本月末没有开来发票的暂估入库存,这个能统计出来么,我们公司就是这样操作的
老师,以我的水平肯定操作不出来,我能查到给森然最后一次付款的记录,他也开了发票,然后收银系统就直接给了我这个他退货的单子
哦哦,这个一定得想办法,目前厂家肯定跟公司是有对账的嘛,不然他们会多开票是不是,我们想看哪里能取到这个数,月末对库存也要这个数的,因为超市是收到货就记了,财务要跟系统同步,我们公司的业务跟超市差不多,可以分享一下经验
老师,谢谢您分享经验,老师我查到这个供应商在我做账的账套里面最后一次给他付钱是在2月份,那么他就是退的2月份的货是吧
哦哦,这个不一定哦,系统里有退货单的,上面有日期
老师,麻烦您看一下这个聊天记录,我们应该冲减供应商什么时候的库存商品呢,收银系统查到这个供应商最后一次送货后信息员入库时间是25年12月6号,我最后一次付款给供应商是2月7号
老师,老师们超市是昨天退货给供应商,但是我现在是不太确定供应商退的是他什么时候给超市送的货,哈哈
啊,我们的系统没有退货单么,退货单是关联送货单的,这里就能看到是退哪个月的,直接问卖我们系统的人,还有供应商的货有没有开发票来,现在是怎么核对的呀
老师,这是供应商的退货的和系统入的退货单两个单子,
哦哦,我们也不用纠结是哪月进的货了,超市是4月打的退货单,管他哪月的,我们把应付款给扣下了,现在还有一个要紧的问题,系统里的送货单,哪些是开过票的,哪些是没有开票的,这个系统能区分么,或者说我们是怎么跟供应商对账的呀