你好 本月办公费发票未收到已付款,借:预付账款,贷:银行存款等科目 下月收到专用发票,借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
发票未开,付款发货,隔月收到发票,会计分录怎么做
货已收到,货款已付,发票未收到,会计分录怎么做
货款已付,货已收到,发票未收到,会计分录怎么做
本月办公费发票未收到已付款,怎么做会计分录?下月收到专用发票怎么做会计分录?
老师,支付网络费8000元银行已付款,发票没拿到,怎么做会计分录?下月拿到发票又该怎么做会计分录?
票种核定和申领发票,每年都要做吗,还是新公司去做
预收销售货款6万,是本月预收为啥不记当月收入啊?不是权责发生制的吗
个体户核定征收需要做账吗
老师,我们是工程公司,我们老板之前让他另外一家公司直接打款到我个人账户,说是借款,后面从我个人账户直接取现出来贿赂领导了,后来我们公司法人又转到我个人账户2万让我取现出来,他去接待用,现在我申请离职了,这个之前的款要怎么搞啊?
A公司的股东是 B公司,现在 A公司想要注销,A是不是要先做股权变更才能办理注销呢?是否可以直接注销呢
a公司的股东是 B公司,现在 A公司想要注销,A是不是要先做股权变更才能办理注销呢?
怎样看小规模公司要不要教工会经费?要交的话什么时候交?按什么标准交?谢谢老师
老师,超市内帐,不计提增值税可以吗?
老师,未交增值税贷方有余额,怎么调整,实际已经交了
工资表里出了很多员工的工资,如果税务局来到现场,查到并没有那么多员工,会有什么风险?
如果我上月未收到票时,可以做暂估管理费怎么计会计分录呢
你好 借:管理费用,贷:应付账款—暂估
但是上个月已经贷银行存款了
要是上个月已经做了借:管理费用,贷:银行存款
(是针对这个回复有什么疑问吗)
是的,上月已经付了款了,借:应付—暂估,贷:银行存款。
那我下月收到发票不知道如何做账了
你好,把之前的分录红冲,然后这样做分录 借:管理费用,贷:银行存款