你好,学员 则公司资产负债表中“应收账款"项目列报金额是=2000%2B20-100=1920 公司2020年度现金流量表中“支付的其他与经营活动有关的现金’项目列报金额为=2200-350-950-25-420-200-150=105
1.苏州海威特公司2020年度:(1)“应收账款”科目所属明细账的借方余额为2000万元,贷方余额为100万元,“预收账款'’科目所属明细账的借方余额为20万元,贷方余额为1200万元,相关坏账准备为100万元。则公司资产负债表中“应收账款"项目列报金额是多少万元?(2)“管理费用”为2200万元。其中,以现金支付退休职工统筹退休金350万元和管理人员工资950万元,存货盘亏损失25万元,计提固定资产折旧420万元,无形资产摊销200万元,计提坏账准备150万元,其余均以银行存款支付。假设不考虑其他因素,公司2020年度现金流量表中“支付的其他与经营活动有关的现金’项目列报金额为多少万元?
1.苏州海威特公司2020年度:(1)“应收账款”科目所属明细账的借方余额为2000万元,贷方余额为100万元,“预收账款'’科目所属明细账的借方余额为20万元,贷方余额为1200万元,相关坏账准备为100万元。则公司资产负债表中“应收账款"项目列报金额是多少万元?(2)“管理费用”为2200万元。其中,以现金支付退休职工统筹退休金350万元和管理人员工资950万元,存货盘亏损失25万元,计提固定资产折旧420万元,无形资产摊销200万元,计提坏账准备150万元,其余均以银行存款支付。假设不考虑其他因素,公司2020年度现金流量表中“支付的其他与经营活动有关的现金’项目列报金额为多少万元?
1.苏州海威特公司2020年度:(1)“应收账款”科目所属明细账的借方余额为2000万元,贷方余额为100万元,“预收账款'’科目所属明细账的借方余额为20万元,贷方余额为1200万元,相关坏账准备为100万元。则公司资产负债表中“应收账款"项目列报金额是多少万元?(2)“管理费用”为2200万元。其中,以现金支付退休职工统筹退休金350万元和管理人员工资950万元,存货盘亏损失25万元,计提固定资产折旧420万元,无形资产摊销200万元,计提坏账准备150万元,其余均以银行存款支付。假设不考虑其他因素,公司2020年度现金流量表中“支付的其他与经营活动有关的现金’项目列报金额为多少万元?(15分)
苏州海戚特公司2020年度:(1)“应收账款”科目所属明细账的借方余颖为2000万元,货方余额为100万元,预收账款”科目所属明烟账的僵方余额为20万元,货方余颖为1200万元,相关坏账准备为100万元。则公司资产负债表中“应收账款”项目列报金颖是多少万元?(2)“管理费用“为2200万元。其中,以现金支付退休职工统筹退体金350万元和管理人员工资950万元,存货盘亏损失25万元,计程图定资产折旧420万元,无形资产搪销200万元,计程坏账准备150万元,其余均以银行存款支付。假设不考虑其他因来,公司2020年度现金流量表中支付的其他与经营活动有关的现金项目列报金额为多少万元?(15分)
甲公司2020年末有关账户余额如下:(1)“应收帐款”总账金额为100万元,其明细账显示,借方余额为105万元,贷方余额为5万元;“坏账准备”账户贷方余额为3万元。(2)预收账款总账金额为30万元,其中借方余额为10万元,贷方余额为40万元;(3)“原材料”的借方余额为60万元,“库存商品”的借方余额为100万元,“生产成本”借方余额为20万元,“存货跌价准备”的贷方余额为10万元。(3)“债权投资”借方余额为6000万元,其中一年内到期的债券投资为1000万元。(4)“固定资产”借方余额3000万元,“累计折旧”贷方余额600万元,“固定资产减值准备”的贷方余额为100万元;固定资产清理账户贷方余额100万元,在建工程账户借方余额200万元。要求:计算资产负债表下列项目的金额:应收账款、存货、债权投资、固定资产。要求列示计算过程。(答案单位为万元)
老师,婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
现在是电子发票,专票写一个名字,一个税号可以吗?
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
你好,老师24年第3季度报税的时候,收入表中会计漏填交的税金金额,怎么办呢
汇算清缴时想把利润增加100万,怎么调整
老师我是做资金凭证的,我们用的金蝶云星空,按说应收账款科目余额表本期发生额的借方应该等于我的银行流水的收入呀,我的为啥不等于
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 增 销项 银行存款 借银行存款 贷应收账款 上边银行存款 和下边 银行存款 账户是平的么 最上边的银行存款是 运输费等 账户怎么能平? 您好,第1个分录不存在银行存款,这是我们应收客户的分录, 应收客户的分录怎么理解 您好,销售给客户是我们 要收款,不是付款,付款是付给供应商、 借:应收 贷:主营业务收入 销项税
老师婚庆公司账务具体怎么处理啊
4月份发3月份的工资。扣的是2月份的个税吗?
个体工商户如果只有老板一人,个税只报经验所得是季度吗?那综合申报是零申报还是不用报