您好,这个可以写某某费用就行
老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
老师,一笔未收到发票的其他应付款付款的时候借∶其他应付款,贷∶银行存款。那现在发票回来了,会计分录要怎么写?
老师,请问一下一笔业务按照权责发生制先发生了,未收到发票和付款,做的会计分录是,借费用贷应付帐款,那摘要怎么写呢?
老师,请问一下,已付款未收到发票怎么做分录?我是做借:其他应付款贷:银行存款,但是没走费用,产生了利润
请问老师,我单位为保安派遣公司,差额计税。单位按照收付实现制确认的收入,但是财务报表审计人员说,即便是小企业会计准则也要按照权责发生制确认收入,因此按照合同,做了一笔调整分录:借 应收账款 贷:主营业务收入
毛利率公式,净利润公式是什么呢
你好,一般纳税人怎么抵扣进项税
税率3%;含税金额:25700元;怎么变成未税金额呢?
不太懂6.8那个税要怎么计算
老师,光伏安装服务公司的主营业务收入大部分是安装费,业务提成费,要做成本结转怎么做呢?
你好老师,我公司经营范围上有劳务这一项,给对方公司开发票,问我们有没有劳务资质,劳务资质就是哪个证书?
老师,我们只是一个111间房, 单间430左右的酒店,资产长摊3千多万,这意味着近10年都盈利不了,一直亏损 房租38万,工资社保28万,能耗8万,管理费20万,其他杂七杂八2-3万, 现在资产长摊3千多万,负债3千多万,注册资本实收资本200万, 老师,我们这种状态怎么调,避免风险啊?
老师,母公司 A实投了1000万给B公司,B公司没有盈利,因为实收资本,所有者权益有380万,现转30%给C公司,以30元转,然后A公司以380×0.3=114万申报收入,这样的方案可以吗?有税务风险吗?
出纳做工资表,财务经理审核报销单和工资表应由谁找公司总经理和董事长审批,是出纳还是财务经理?
请问这个进口消费税是怎么计算出来的
也不写计提或者预提这样的字眼吧
嗯对这个是不用的
好的谢谢,
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢