您好,这个可以写某某费用就行
老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
老师,一笔未收到发票的其他应付款付款的时候借∶其他应付款,贷∶银行存款。那现在发票回来了,会计分录要怎么写?
老师,请问一下一笔业务按照权责发生制先发生了,未收到发票和付款,做的会计分录是,借费用贷应付帐款,那摘要怎么写呢?
老师,请问一下,已付款未收到发票怎么做分录?我是做借:其他应付款贷:银行存款,但是没走费用,产生了利润
请问老师,我单位为保安派遣公司,差额计税。单位按照收付实现制确认的收入,但是财务报表审计人员说,即便是小企业会计准则也要按照权责发生制确认收入,因此按照合同,做了一笔调整分录:借 应收账款 贷:主营业务收入
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(之前暂估库存余额)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
也不写计提或者预提这样的字眼吧
嗯对这个是不用的
好的谢谢,
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢