你好; 你4.1号开始就是免税的; 借银行存款贷主营业务收入-免税收入
请问一下老师我们是一家小规模的公司,现在要确认一笔收入,物业管理费40322.9元,月收入没有超过10万是免征增值税的,并把免征的增值税计入营业外收入;那现在的问题是教教我怎么计算增值税,我是个会计小白,我不会算
老师,你好!小规模减免增值税的分录:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-增值税减免,这笔分录到底是每月做还是每季度做?
老师好!我公司小规模,4月份收入15万,现在增值税是免税的,请问怎么做把这笔免税的增值税做平到营业外收入呢
请问老师,现在小规模减免增值税,无票收入做的增值税减免后怎么账务处理?做营业外收入政府补助吗?
老师,你好,公司是5%小规模纳税人。 第一季度不超45万普票免交增值税。 平常普票和专票的增值税做凭证都是应交税费都是另外做分录。 请问4月申报3月增值税,4月凭证需要做一笔免税收入吗? 借:应交税费-应交增值税-5%普票 贷:营业外收入
那是万先提增值税了?如果提了那怎么体现减免呢,但不提,怎么平到营业外收入去呢
你好 ; 你为啥去计提 ; 3%税率你都是按免税开票出去的哦 ; 你4.1号开始不是按免税开的哇
是的老师,但是那天在群里有一个老师说要把这笔免税的金额计入营业外支出~减免税去,我就不太明白要怎么做
你好; 这个做分录 体现 ; 按我说的处理哈; 不做增值税哈