您好!没有收入,全部调整
老师,2018年和2019年都是公司筹建期,这两年发生的业务招待费只能扣除60%,汇算清缴调减我是2021汇算清缴填写吗
老师,我公司是2021年3月成立的公司,这一整年都没收入,发生了70000元业务招待费,那么汇算清缴的时候,可以做为筹建期按发生额60 %扣除吗?
老师公司今年一年都没有收入,那个业务招待费在汇算清缴怎么扣除呢?以前年度有收入的
老师2021年公司没有收入,这种汇算清缴,福利费和业务招待费怎么扣除,这种属于筹建期吗
老师好!房地产公司21年业务招待费20万,但是21年房子没建好,没能确认收入,21年企业所得税汇算清缴业务招待费能扣除么?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
怎么调整呀
你好!税收金额填0了
费用哪些呢
你好!就是你说的福利费和业务招待费
这种就是一点都不能抵扣了嘛
你好!是的。因为收入是0
工资呢这些呢
你好!工资发放了正常扣除
老师可以说一下那几样不能扣除吗
如果2022年有收入了,哪2021年的业务招待费这些可以调整不呢
你好!不能。因为不能结转到以后扣除
职工福利费,没有收入,可以扣除吧
你好!福利费是按工资比例。跟收入无关