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21年暂估费用,22年发票回来,冲红后凭证写21年的日期还是22年的

2022-05-13 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 16:28

22年登记的分录冲红的凭证摘要写冲销21年几月几号凭证   同样的分录 用负数表示即可  

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快账用户9816 追问 2022-05-13 16:31

那冲红后,正常分录填写21年还是22年,费用是算21年还是22年。

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齐红老师 解答 2022-05-13 16:39

正常的分录写在22年  22先红冲 在做正确的分录 

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齐红老师 解答 2022-05-13 16:40

你去年暂估了 暂估费用做在去年 你今年一笔冲红 一笔正确 一正一负对今年22年没有任何影响

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快账用户9816 追问 2022-05-13 17:14

19年的差旅费,21年来报销,如果更正19年年报,还可以退税是吗?如果计入21年费用,21年年报要调增,那就不给退税反而要缴税是吗?

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齐红老师 解答 2022-05-13 17:35

1、19年的差旅费,21年来报销,如果更正19年年报 可以退税的   2、如果计入21年费用,21年年报要调增,你调增就证明不计入21年,调增后 你该缴纳多少就要交多少 首先不知道你这笔差旅费 金额可大  你们公司执行的什么会计准则  另外所有退税 从你提出申请 到退税  需要大概20天左右 如果中间有疑问 税务局会要求你出具证明 或者上门核查 如果你账务没有任何问题 是可以退的  

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快账用户9816 追问 2022-05-13 17:58

这是老板的差旅费,没办法不给报,计入21年费用还得纳税调增,还得缴税,那还不如更正19年年报,但是这样的话,税务局是不是会发现我们单位其他不合规账务处理,反而会有处罚。不过记在21年费用虽然给老板报销了,但还得交企业所得税,这样也就是报销了75%是这个道理吗?

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齐红老师 解答 2022-05-13 18:01

是这个道理 如果你们19年账务没有那么正规 成本发票多多少少有点问题 建议还是别退税了

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2022-05-13
你好,借管理费用,办公费贷其他应付款 如果是办公费的做上面的。
2022-05-18
对的是的,如果暂估和发票一致的,可以放到去年的凭证后面,如果不一致的,你需要做到当月红冲之前的,然后再做发票的。
2022-04-27
你好同学,您暂估成本的凭证是怎么写的?是借主营业务成本儿,然后贷应付账款暂估吗?
2022-03-21
你好在22年二月份做就可以的,红冲暂估的,然后再做发票的。
2022-04-07
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