33770.5-341.5-1627 他还欠着你这些钱的
老师好!我公司应该员工,其他应收款借方余额140000元 ,其他应付款贷方余额2600元,怎么调整一下呢?
老师员工跟公司的账其他应付款-张红贷方余额341.5 元 其他应收款-张红贷方余额1627元 其他应收款借方余额33770.5 老师麻烦给我算下,谢谢,都是张红的老师
老师好,一个人,其他应收款借方余额408.45元,其他应付款贷方余额638元,这两个会计科目怎么合并呢? 谢谢
老师,科目余额表其他应收账款李红,借方科目余额130000,其他应付款李红借方期末余额1960000,这个怎么调,其他应收账款李红本期发生额借方5630000,贷方5500000,其他应付款李红借方本期发生额2160000,贷方发生额200000
老师,单位是2021年成立的,集体经济组织,我刚入职接手,平时来往业务不多,马上季报了,无从下手,之前的会计都是0申报,我现在要怎么做呢?
请教一下,非常感谢! 题目为什么不是按以下会计分录计算,如果不是,完整的会计分录是怎样的。 借:营业外支出226 贷:主营业务收入200 应交税费﹣﹣应交增值税(销项税额)26 借:主营业务成本100 贷:库存商品100
老师好,增值税申报时,1:如果公司不是差额计税的话,附表一是不是直接点击保存,关闭即可,其他按正常操作,对吗?2:如果公司本月免征增值税,主表正常操作,附表一,附表二,减免明显表三个表都只要点击保存,然后关闭即可,是吗?当然后面是要点击申报,需要缴费时再点击缴费,是这样吗老师,谢谢!
老师。账上待认证的发票有200多万,但是前一任会计没有交接那个待认证的发票给我。我应该怎么找出来?
分公司注册的第一年,属区税务局要求就地缴纳企业所得税的,也是就地汇算的,那么总公司就不需要合并此分公司的数据申报所得税了,汇算也不要合并这个分公司的数据了,因为它自己单独做了汇算了对吗
银行有一笔流水,收付款都是同一个公司名,请问这个怎么做账,怎么写分录呢?
假如一件货物出口价10000元,知道利润率(毛利率)是5%,那这件货物的成本怎么算。另外这个成本是不是应该按不含税价算?
老师好,老板用银行账户付的1500的保险费,但是没看到发票,请问分录怎吗做啊,谢谢
老师好,我公司买了一部手机4900,这个分录怎吗做正确啊?谢谢
已知利润率(毛利率)和售价,成本怎么算。 成本=销售额*(1-利润率) 成本=销售额/(1+利润率) 这两个区别是什么?
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这是我来这家公司前的他们的账,员工说公司欠他的账10500元,两个扯不清楚,这是我从记账软件里查的?那就说明是他欠31802元的票是吗?公司不欠他的钱是吧。
老师我搞不清楚为什么还欠公司这么多,员工闹着说前面挂账报销呢???
你好,对的是的,这个你得看具体的业务 你看下这个其他应收款当时支付的是什么业务的。
好我在看看老师谢谢
好 不用客气,工作愉快