同学你好 借,管理费用3000 贷,长期待摊费用3000
摊销应由本月负担的经营租入的固定资产的改良支出3000元
下列不应通过待摊费用核算的是()。A.预付10个月的航空保险费B.预付当年度的报刊费C.摊销期为14个月的经营租赁方试租入固定资产的改良支出D.预付季度办公用房租金
应由企业负担部际路主营业务收入账户的有A销售商品取得的收入B销售商品应缴纳的增值税C经营出租固定资产的收入D出售商品时支付的运费。多选题。
试进行相应的账务处理。摊销应由本月负担的经营租入的固定资产的改良支出3000元。
企业经营性租入固定资产改良工程共发生支出9万元,租赁期为3年,租入设备尚可使用5年。编制结转工程成本及按月摊销的会计分录。
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账