齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
摊销应由本月负担的经营租入的固定资产的改良支出3000元
摊销应由本月负担的车间固定资产修理费3000元
7月30日摊销应由本月负担的车间固定资产修理费3000元
试进行相应的账务处理。摊销应由本月负担的经营租入的固定资产的改良支出3000元。
摊销应由本月成本负担的租入固定资产租金400元
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处置固定资产的会计分录
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老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
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