你好,你们是简易计税政策,不允许抵扣的,可以啊。
销售使用过的固定资产怎么开票。(进项未抵扣)发票开票税率3%减按2%
一般纳税人销售自己使用过的固定资产不得抵抗且未抵扣的,3%减按2%征收,为什么按13%计算销项税会税负太重呢,销项税不是代为收取购买方的钱吗?
老师,一般纳税人销售自己使用过的固定资产,为什么不允许抵扣进项税,按照简易办法3%减按2%征收
纳税人销售使用过得固定资产,按3%减按2%征收,那么购买方是按3%进行抵扣的嘛
一般纳税人销售使用过的固定资产,2020年取得的,未抵扣过进项。应按3%减按2%吧?
请问老师,违约金可以计入商品成本吗?因为成本烧高,所以不继续供货,可以把违约金计入商品成本吗
请问老师,收入总额包含营业外收入吗?支出总额包括营业外支出吗?
老师您好,我现在报销一些在办理银行业务发生的手续费是不是要计入管理费用办公费这个科目
请问老师,小规模公司五年前没有抵扣的技术维护费,现在在要交的增值税里可以抵扣吗?
老师好,我进废砊石渣对方说不给开票,这样怎么入账?能不能正常做成本
我想开一张无形资产*其他权益性无形资产的发票,必须要先买进无形资产对吗,购进的发票是开无形资产*版权,这种具体到无形资产名称的发票,还是直接开进无形资产*其他权益性无形资产这种
老师好,小规模上季度开票302020,有什么办法可以不交增值税吗
一笔捐赠收入一次性到账10万,符合免税规定,但是账上根据已支定收,分批确定收入,那么报企业所得税时 是也把分批确定的收入填入表格里面么
老师,我家小规模公司,第一季度销售额普票有退票,所以季度末合计销售额是负数13万,应交增值税也是负数,这个负数增值税1300还用结转到营业外收入吗?营业外收入可以是负数吗?
您好老师,我现在反结账到去年12月,增加收入,减少成本,调整多结转的成本,建筑公司我们是,年底成本能结余吗,我调整完我应该更正哪些报表呢
微信扫码加老师开通会员
意思这种情况,是可以简易计税的吧
你好,不太清楚你们单位是不是简易计税的,你得看你实际业务。
如你取得的发票不合格,这种不可以。
取得发票是普票。没有抵扣过进项
你好,那就是不是政策不允许抵扣,你看一下你们是简易计税开的低税率的3%吗?
嗯嗯,现在想问的是,这种情况销售固定资产,适用增值税税率。是3%,还是13%?
好,13%的税率,因为这个不是政策不允许抵扣,是你们取得的发票不合格,没有抵扣
那如果因为公司是销售免税产品,取得进项不能抵扣,这个就属于可以用简易3%的吧。
对的,是的,可以这么做的。