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您好老师,我现在反结账到去年12月,增加收入,减少成本,调整多结转的成本,建筑公司我们是,年底成本能结余吗,我调整完我应该更正哪些报表呢

2025-04-13 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-13 08:48

您好,可以的, 这是增加利润,无税务风险,更正2024年第4季度所得税申报表、增值税附加税,印花税,24年年报和所得税汇缴申报表也是用调整后的数据来申报,

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快账用户6367 追问 2025-04-13 08:52

好麻烦啊,头疼,所得税还得改

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快账用户6367 追问 2025-04-13 08:52

老师,那我3月份的报表和纳税申报表和去年没关系吧

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齐红老师 解答 2025-04-13 08:58

您好,所得税申报表肯定要改的嘛,收入和成本变了, 3月无关的哦

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快账用户6367 追问 2025-04-13 08:59

那我改了,把所得税报表不更正可以吗,直接在汇算清缴表里改可以吗

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齐红老师 解答 2025-04-13 09:01

您好,金额差异不大是可 以,大金额会有风险提示

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你好,需要的二零年需要减去这个成本。
2021-04-25
你好   你之前是多结转的话  那么你就调整过来就行了。       
2021-05-13
同学你好 都是今年的 你直接在这个月调整就可以了
2022-11-23
账务处理 反结账到 12 月份,补记正确的收入和成本分录,同时对相关错账进行调整。调整完成后,重新生成 12 月份的财务报表,确保报表数据准确反映实际业务情况。比如,补记收入时: 借:银行存款等(根据实际收款情况) 贷:主营业务收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 补记成本时: 借:主营业务成本 贷:库存商品等(根据成本对应科目) 税务申报 依据重新生成的财务报表,更正 12 月份的企业所得税申报表。在电子税务局或前往办税服务厅,按规定流程提交更正后的申报表及相关资料。要注意数据准确性,避免再次出现申报错误。 其他事项 调整后和税务部门沟通,告知已完成账务和申报更正,确认是否还有其他要求或补充资料。同时,做好内部记录和说明,以便后续查阅和审计。
2025-03-26
你好,增值税是正常申报的吗?如果是的话,建议你直接在今年调整,做以前年度损益调整,然后汇算清缴的时候,在纳税调整明细表收入里面增加你的收入。修改去年的汇算清交。
2022-11-28
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