您好,您正常需要反冲去年做成本的那个凭证。你当时怎么做的成本凭证呢?发给我看一下。
上年12月估计有15万的销售费用,会在21年年初取得发票,4季度报税利润表以及预缴所得税都含了这15万费用,如果21年做20年汇算清缴时发票还没取得,汇算清缴时,20年年报中利润表填报时要➖15万费用吗?如果减少这15万,则年报与季报有差额需要处理吗?账务还是按12月的,是在汇算当月调以前年度损益吗
上年12月估计有15万的销售费用,会在21年年初取得发票,4季度报税利润表以及预缴所得税都含了这15万费用,如果21年做20年汇算清缴时发票还没取得,汇算清缴时,20年年报中利润表填报时要➖15万费用吗?如果减少这15万,则年报与季报有差额需要处理吗?账务还是按12月的,是在汇算当月调以前年度损益吗
所得税汇算清缴时,税会差异,成本调低了,利润多了一百多万,需要进行账务处理吗?如果在当年末,怎么做会计分录?
老师,做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录,损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ,所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则,不能用以前年度损益调整,那我应该怎么做账?直接借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费,应交所得税吗? 去年申报表需要改吗?去年汇算清缴还没有做,如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗?怎么调
在2025年发现2024年多预提了27万劳务费成本,在2025年1月份冲回,请问冲回分录怎么做?2025年的企业所得税汇算清缴时这27万要补交企业所得税吗?还是在2025年汇算清缴时不需要处理。
个税系统跟税务系统工资薪金比对,这个有点糊涂了是那部分比对,麻烦老师说一下
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
借:主营业务成本劳务费 贷:应付账款
借应付账款贷利润分配未分配利润小企业会计准则的做法。
这是在2022年账户上进行处理的。
如果说你要在2021年的话,那你得修改去年的凭证,还有报表儿了。
好的,谢谢
祝您生活愉快开心快乐