你好,增值税附加税的计税基础是按增值税纳税申报表中最后的应交增值税金额。
老师申报附加税的时候按照减免之后的增值税为计税基础填写附加税费表,为什么显示这个呢?怎么弄呀?
老师,请问附加税,是按当月的销项税额为计算基础。还是按当月扣除进项后应交的增值税为计算基础。
老师,请问附加税,按当月扣除进项后应交的增值税为计算基础。那减免的税款要加回去吗?比如购买税控设备的抵减的算不算附加税的基础?
老师,我想问下增值税附加申报的数据是按增值税的应纳税额计算还是实际缴款金额计算
增值税附加税的计税基础是按增值税纳税申报表的那个数计算
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
老师做电商的自己开发的平台吗
去年商品入库时,商品成本价金额单价34元,填成销售单价48了,怎么更正呢?
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
请教一下,平行结转分步法和逐步结转分步法的概念和区别,求详细的版本,非常感谢!
老师你好,房租,物业费用什么入账呀
没有留抵,进项3万,销项2万,月末需要结转吗?结转怎么做账
应纳税额合计?
增值税申报表主表中,销项减进项下面有个应交税金额,就是实际需要交的增值税金额
附加税现在变成增值税的附表了,填完增值税的数据,附加税计税数字自动就出来了