您好 增值税附加申报的数据是按增值税实际缴款金额计算
酒店开业购买前台系统和停车收费系统费用需要摊销吗还是一次性进费用
建筑施工一般纳税人,项目是旧改工程,公路下水道改造,这种需要缴纳环保税吗?
甲公司持有乙公司100%股权,甲公司吸收合并乙公司涉及税收吗?比如乙公司房产过户到甲公司,存货转移至甲公司
坏账要有什么材料才能睡前扣除
个体户每个月需要申报税吗
老板和A老板投资三家公司,老板和B老板投资三家公司,存在关联方交易吗
企业将房产过户给个人,用公资抵顶3~5年,怎样会计科目处理
老师好,有一固定资产卡片需要冲回,期间已折旧了一部分,比如原值1000.已折旧了800.净值200. 账务处理 1.冲回原值, 借:固定资产 -1000(负数) 贷:营业外支出-1000(负数) 2.冲回已折旧部分800 借:管理费用-800 贷:累计折旧-800 这个净值如何处理?
企业用做个税退税申请吗
如果用3年工资抵一套单位的公寓房怎样对企业有利?
因为我们公司可以递减预缴增值税,我看了一下申报表,为什么我申报的附加带入的数据是应交增值税的金额,而不是递减预缴过后的金额
您预缴增值税当地没有抵减 按照抵减后的缴纳增值税么
老师,这是同一期的增值税和附加申报,附加数据是自动生成的,后面的递减税额是填上去的,你看看
抵减税额是要自己填写的 最终需要缴纳的金额跟根据增值税申报时实际缴纳的增值税计算缴纳 填表要体现预缴
老师,这个我知道,我就是想问一下,附加的计算按理说是按实际交纳的增值税计算,可我看我的申报表是按的应缴纳的金额自动生成的,是申报表的问题吗
是的 是申报表自动带入数据 然后后面填已经预缴的
我没有填错嘛
现在最终需要缴纳的跟您实际缴纳的增值税金额*计提比例一致 没错