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老师好,有一固定资产卡片需要冲回,期间已折旧了一部分,比如原值1000.已折旧了800.净值200. 账务处理 1.冲回原值, 借:固定资产 -1000(负数) 贷:营业外支出-1000(负数) 2.冲回已折旧部分800 借:管理费用-800 贷:累计折旧-800 这个净值如何处理?

2025-03-26 21:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-26 21:34

同学你好,净值不属于账面余额,不需要处理。

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快账用户2718 追问 2025-03-26 21:35

哦,那卡片处理的时候,处理原值,和已折旧部分,净值呢?

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齐红老师 解答 2025-03-26 21:38

同学你好,净值不用管它。相当于自动就处理了。

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快账用户2718 追问 2025-03-26 21:49

卡片的净值也不用管?只把原值和已折旧部分做变动就可以了?

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齐红老师 解答 2025-03-26 22:50

同学你好,是的,不用管它。

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同学你好,净值不属于账面余额,不需要处理。
2025-03-26
2800/1.13-1200-200 最后一个金额修改一下改这个
2024-08-10
假设每月折旧额为 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 个月,累计折旧应为 333.33 * 60 = 20000 元。 补充折旧的分录: 借:以前年度损益调整  20000     贷:累计折旧  20000 然后,调整错误的报废分录: 借:固定资产  20000     贷:固定资产清理  20000 处置变卖收到 1000 元(税后)时: 借:银行存款  1000     贷:固定资产清理  1000 最后,将固定资产清理余额结转: 借:营业外支出  19000     贷:固定资产清理  19000
2024-08-16
你好,你的分录是不对的,不可以得分
2022-07-22
你19年的报表这个处置的固定资产提出了吗原值?
2020-05-06
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