您是一般纳税人还是小规模,你就把它看成普通发票就可以,然后呢,一般纳税人填写在那个未开具发票收入那里,或者是填写在小规模增值税申报表的其他免税收入里面。
个税手续费退还,要交增值税,怎么申报啊?是要销项采集那里,输入无开票收入吗
老师,退个税的手续费怎么申报,退了1473.47元,是无票收入里面申报吗,这个金额要怎么填写?
收入合计已申报税额合计:16266.79元1592.06元这个怎么填写退税金额
老师,个税退税手续费要缴增值税,但这个是不用开票的,怎么申报,未开票收入申报么?
老师你好 小规模 上个季度申报了无票收入 这个季度开票的 申报表里面没有无票收入的填写 这要怎么申报呢?
老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500取得普通发票)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账
取得的500也不能抵扣啊
老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账
王雁鸣老师,交易性金融资产的账面价值和公允价值不一样吗
请问老师,有限公司与有限责任公司,是一样的意思吗?
自种的蔬菜用于餐饮服务,需要记账吗?
杭州生产型企业纯出口,24年还有3笔出口没有申报退税,增值税留抵余额不足2万,在25年出口退税也可以的 那我24年的剩余3笔就不操作了,可以吗?会有什么后果呢,单证备案也不操作也3笔了
我们是做会展服务的,会请一些专家讲课,我们要给专家一些费用,一场会议专家费用金额七八万,要是给专家按劳务报酬申报的话,个税会比较高,有什么合理合法的方法,节约税费吗?
老师好,新公司法要求公司几年完成实缴?
王雁鸣老师回答我的问题其他老师勿接
你自己把按照税率把这个金额换算成不含税的,像一般纳税人的话就是六个点,小规模的话,您啥时候退的呢。
一般纳税人,就是这个金额不含税是1473.47/1.06,税额是1473.47/1.06✘0.06这样填写吗?
你好同学,很棒,对的,就是这样做的。