将固定资产的账面价值转到固定资产清理就可以了。 1、固定资产转为清理 借:固定资产清理 累计折旧 资产减值准备 贷:固定资产 2、取得清理收入 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费—应交增值税 3、发生清理支出 借:固定资产清理 贷:银行存款等科目 4、结转清理净损益 借:资产处置损益 贷:固定资产清理(或相反分录)
#提问#老师固定资产折旧提完了,就不需要再提折旧了,您能给我写一个全的固定资产清理的分录吗?
老师,固定资产清理,还没有折旧完,卖亏了,怎么做分录
老师,固定资产还没折旧完就出售了,没折旧完的部分怎么做分录?
老师,固定资产还没折旧完,要给他清理掉怎么写分录
您好老师,固定资产计提完后的会计分录结转是 借:固定资产清理 50 累计折旧 950 贷:固定资产 1000 要是固定资产清理卖掉,赚了100,该怎样做分录?
请教一下,非常感谢!应付职工薪酬,在确认前都已经发放过了,还需要继续确认应付职工薪酬吗吗?而且一般工资都是按月计提的,这里是几个月累计在一起一下子计提确认,这样可行的吗?
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
老师,合伙人在公司申报社保公积金,工资0申报还是报离职,离职对退休有没有影响
老师好!请教:使用财务软件,建立往来明细二级科目,是不是应该在一级科目下面设置二级往来单位明细呢?软件里面还有个往来账明细,这个能当作二级科目吗
500以下无票支出,有收据,需要纳税调增吗
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
王老师为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回