您好,这个是 借生产成本60000 制造费用 10000 管理费用 20000 销售费用10000 贷 应付职工薪酬100000
分配并结转本月应付职工工资100000元,其中:生产工人工资60000元,管理人员工资:车间10000元,厂部20000元,销售部门人员工资10000元。
4.分配并结转本月应付职工工资100000元,其中:生产工人工资60000元,管理人员工资:车间10000元,厂部20000元,销售部门人员工资10000元。
核算本月应付工资100000元,其中生产工人工资为60000元,生产车间管理人员工资为10000元,企业行政管理人员工资20000元,销售人员工资10000
12月30日,结算本月应付职工工资100000元,其中生产A产品的工人工资40000元,生产B产品的工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,企业管理部门人员工资20000元。
结算本月应付职工工资20000元,其中甲产品生产工人工资10000元,车间管理人员工资6000元,厂部管理人员工资4000元。写出会计分录?
是不是每个月的分录最后做好凭证,资产负债表都要资产=负债+所有者权益才是正确的?
如果6月的薪资,8月才发,是否是在8月计提呢?
老师,响应文件是2024年12月16日发的,上面要求供应商那个提供参与本项目人员缴纳社保证明复印件(近三个月)可中标的供应商提供了2023年12月到2024年11月的算是响应文件了嘛
老师,小微企业免税部分记到了营业外收入,汇算清缴具体记到哪里呢
请问老师,公司给员工承担的个人所得税需不需要在汇算清缴时填增?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
你好,老师,请问公司有部分散单不开票,这部分需要无票收入可以不申报收入吗?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
郭老师,筹备期的开办费及其他费用,在没有收入的时候这些都怎么做账
老师,申报之前还是企业纳税信用为B级,现在纳税信用为D级,企业会不会面临查账?这个怎么处理?