是的,筹建期,按实际发生额的60%税前扣除
老师你好 关于招待费 企业发生的与生产经活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 这个60% 意思是我一百的发票只能扣60是吗?
21年没有收入,发生业务招待费是不是按发生额60%扣除
你好 如果营业收入少 招待费多 是不是按招待费发生额的60%扣除比 按照营业收入的0.5%扣得要多?
老师好业务招待费扣除标准时主营业务收入的0.5%和发生额60%孰低按得的扣,22年公司发生业务招待费36万22年应收1096922.45,没有超过扣除标准是不是可以全额扣除
老师请问一下,因为理论上讲的是 当你发生的业务招待费 按发生额60%扣除 按销售收入的0.5%扣除的 熟低扣除?可是没有收入怎么扣除你呢
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那汇算清缴,业务招待费税收金额那是不是自己手动填写发生额*60%金额
是的,要自己填列的额