同学您好,留底退税的部分可以做加计抵减的,申报抵扣的时候统计加计抵扣的数据即可
之前留抵退税款税局已经转回公司账户,为什么现在申报增值税带出来的附加税还会有扣除额,附加税申报表申报的时候是直接带出不能修改的吗?
做了留底退税的部分还能用于加计抵减吗,还是需要把申报表带出来的加计抵减数额转出呢
您好,收到留底退税后,申报的时候,做了进项税额转出,还需要做加计抵减调减吗?
老师,一般纳税人4月购进固定资产取得进项在5月申请了期末留底退税并于5月取得退税款,在6月申报5月属期增值税时候因为企业也是享受10%加计抵减的,在计提加计抵减时候,5月取得的留底退税还可以计提来享受加计抵减吗
老师,年末研发费用做了加计抵减报表是亏损的,不用缴纳企业所得税,年后汇算清缴能不能把这部分加计抵减调出来让报表有盈利,可以缴纳所得税,这部分加计抵减放在以后年度使用这样可以吗?
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?