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老师,年末研发费用做了加计抵减报表是亏损的,不用缴纳企业所得税,年后汇算清缴能不能把这部分加计抵减调出来让报表有盈利,可以缴纳所得税,这部分加计抵减放在以后年度使用这样可以吗?

2023-01-13 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-13 08:52

您好 报表自动填充加计扣除 不可以按您说的这样

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相关问题讨论
您好 报表自动填充加计扣除 不可以按您说的这样
2023-01-13
你好同学,您需要调整的,然后冲减完费用以后利润会增加,然后不会产生重复交税的,因为它会把你以前交的税给减掉的。
2022-05-27
您好,不是,汇算清缴前取得发票,不需要纳税调增
2022-05-24
你好   1. 可以的  2.  你可以申请抵减或者是退税  3;    电子税务局里面可以申请的;      如果你退税金额很大 会查账的
2021-08-02
没有问题,研发加计扣除导致退税。
2022-04-25
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