借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
老师,你好,请问一下增值税的销账和进项一直都没结转,月末直接用借:转出未交增值税,贷:未交增值税。销项和进项一直在累计,这个怎么处理呢?
老师,子木老师的课,说应交税费月末不用结转?还不可以结转到未交增值税科目,是转到应交税费-应交增值税(已交税金)这个科目,那月末进项税额、销项税额、都怎么结转啊?
老师请教一下 这个进项税和销项税月末该怎样结转,我是直接转到‘’未交增值税科目‘’可以吗?
请问一下,1.我进项税额销项项税额直接结转到未教增值税科目,中间不通过转出未交增值税科目,这样做可以吗 2.我交了增值税,是做到已交税金科目还是直接冲未交增值税科目
老师您好,请教一下。应交税费-应交增值税下面的进项税额,销项税额,月末需要结转到转出未交增值税科目吗
人力资源公司给员工发放福利,记入管理费用还是成本
请问企业办理进出口权备案,怎样办
因12月底有一笔费用发生了,但是未收到票,我们在12月暂估了,到了25年1月,我们把这笔费用红冲了,但是发票还未收到,导致财务报表中管理费用为负数,这个要怎么办?
老师,我们有税收滞纳金汇算清缴里怎么填写
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师好,请问出口样品没有报关可以收汇吗?国内要开什么发票?
老师,年终奖1月发的,2月份扣个税的时候,他人已经离职,没有工资,这个个税怎么办?
请问社保补扣的7-11月的社保费应该怎么做账?
老师 公司买的挂车怎么缴纳车船税
公司是律师事务所,1月报经营所得时合伙人名下产生30万的经营所得税,税款由公司实际出资缴纳,现在这个合伙人要离开,是不是先不给他减员,继续给他申报直至有30万亏损的时候再减员
进项和销项都是分别结转到转出未交增值税,然后转出未交增值税,再结转到未交增值税