关键是那个费用是否真实要支付?
老师现在21年的年报还没做,但12月季报期早过了,现在有21年2月到12月的发票22年1月底才收到,我现在反结账把这些费用发票做到12月,年报按现在的报表报,12月季报数据和年报数据不一样,这样处理可以吗老师
老师,我去年12月份暂估了一笔费用,1月份票到了,第二笔红冲是对的吗?但是我现在用银行付了钱,这种红冲以后,应付账款还是挂着,我要怎么办呢,,还有冲的是去年的费用,是不是要用以前年度损益啊
老师好 我们公司是小规模纳税人,在2022年暂估了一笔费用,但是2023年3月份收到了成本发票想要冲销2022年暂估的费用,这个会计分录要怎么做呢?
我2022年底计提了一笔所得税税费800,但是填报所得税季度申报表时候,有个弥补以前年度亏损,导致实际未产生所得税。到了2023年1月份也未实际缴纳,但是现在我账面一直有一笔应交的所得税。我这笔帐怎么处理,直接把这笔分录在2023年12月份冲掉么
你好老师 24年工程结算 12月未收到发票暂估的借:生产成本 贷:暂估应付款-某公司 25年1月收到发票,如果不是停工收发票时原来暂估冲了重新入账费用应该走生产成本,可我们现在时停状态,不能走生产成本了,我现在怎么做不冲12月暂估入账成本,又能提现收到发票
老师,进项发票数量多于出口报关单数量,我怎么申报退税?
出口退税税局下户会问些什么问题,企业需要注意一些什么呢
1月有销项无进项,2月有进项进来,1月需要缴纳税款,能不能先欠税,2月再缴纳税款,把进项抵了,税款就缴纳不了多少了,可以这样操作吗?
老师,增值税所得税个税税率表(加生产经营所得的)都变了对吗?有最新税率表各发我一份好吗?
老师,库存商品增值税进项转出分录是怎么样的?
老师好,给客户提供服务 ,服务费按年收,1月客户付了一整年服务费,,我们收到钱计入预收账款,2月给他开发票,开票金额是一年的金额,金额12万。可不可以2月入两万收入,3-12月各入一万收入呢
老师,发放年终奖时候产生的有个税,这个分录怎么写啊
老师,我12月份的账还可以改吗?补计提奖金,这样子成本都会有变化。
老师元宵节快乐,我公司吃年夜饭给了每人 50 元红包,开工第一天每个人给 50 元红包,是制造业,我可以做个表格,开工红包 100 元 让员工签名然后做账吗
销售零件的,别人卖给我开票3个点,我卖给别人是不是也是开3个点?
是真实的
那么不需要红冲的,只是在汇算时还没取得发票纳税调增就行