咨询
Q

请问一下,1.我进项税额销项项税额直接结转到未教增值税科目,中间不通过转出未交增值税科目,这样做可以吗 2.我交了增值税,是做到已交税金科目还是直接冲未交增值税科目

2024-06-13 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-13 10:07

第一个可以的。 第二个未交增值税。

头像
快账用户6506 追问 2024-06-13 10:10

1.也就是说转出未交增值税中间通过它过度也可以,不通过也可以,都是个人做账习惯是吗,原则上都是对的 2.已交税金也是一样的,我直接冲未交增值税比较省事,如果做到已交税金科目也是对的,直接年末未交已交这2个科目做互冲,对吗

头像
齐红老师 解答 2024-06-13 10:17

第一个是的对的,但是不正规,第二个已经税金是当月缴纳当月的

头像
快账用户6506 追问 2024-06-13 10:21

1.税金不是当月缴纳当月的,增值税是当月缴纳上月的吧, 2.那我之前一直直接是做到未交增值税的,如果我改成进行销项结转到转出未交增值税,在转到未交增值税,前面我那些需要红冲修改吗,还有转出未交增值税这个人科目我这样用是对的吗

头像
齐红老师 解答 2024-06-13 10:22

你好,本月交纳上一个月的同学,你去看一下你的所属期。

头像
齐红老师 解答 2024-06-13 10:22

可以调整,也可以不调整,

头像
快账用户6506 追问 2024-06-13 10:27

1.你看看图,5月交的税属期是4月的啊,所以到底是冲未交增值税还是做已交增值税啊 2.那我今年还是不做到转出未交增值税,下一个年度要改再改,我这样结转对吗,是通过转出未交增值税过度的是吧,这个科目这样用对吗

1.你看看图,5月交的税属期是4月的啊,所以到底是冲未交增值税还是做已交增值税啊
2.那我今年还是不做到转出未交增值税,下一个年度要改再改,我这样结转对吗,是通过转出未交增值税过度的是吧,这个科目这样用对吗
头像
齐红老师 解答 2024-06-13 10:29

冲未交增值税,第一个是未交增值税。

头像
齐红老师 解答 2024-06-13 10:29

2 可以现在改,可以以后改。这个自己选择就行,还有其他的。

头像
快账用户6506 追问 2024-06-13 10:31

请问一下已交增值税这个科目是什么情况下用到的,还有转出未交增值税这个科目是这么用的没错吧,

头像
齐红老师 解答 2024-06-13 10:33

当月缴纳当月的情况一般是你需要增加额度,然后你税务局要求你提前把这个月的税款缴纳了。

头像
快账用户6506 追问 2024-06-13 10:51

那这个科目之后需要结转吗

头像
齐红老师 解答 2024-06-13 10:53

好,未交增值税和已交税金对冲,你两个都有余额了不是吗?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
第一个可以的。 第二个未交增值税。
2024-06-13
郭老师解答:增值税转出通常需先借记“应交税费-应交增值税(转出未交)”,贷记相关成本费用科目,体现已发生但未交纳的税额。然后,再将此余额转入“应交税费-未交增值税”科目。直接销项进项反向结转可能不合规,具体操作需遵循会计准则和税法规定。
2024-09-20
你好;   如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款   
2022-10-26
你好 可以的 结转增值税的
2021-08-12
同学,你好 销项税和进项税的差是必须通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税过渡
2022-04-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×