同学 你好 只要是有明细核算的科目都需要设置辅助核算 比如说我们的往来款项应收账款 预付账款 预收账款 应付账款 其他应收款 其他应付款等等这些科目都需要设置辅助核算
老师请问,对房屋建筑物以外不使用的固定资产,会计上要提折旧,税法上不能提折旧,这个税块差异汇算清缴的时候要怎么调整?会计上计入管理费用等科目的费用不能扣除了吗?那会计上还提折旧什么用处
扣除了后,以后还能提折旧老师,问一下 哪些会计科目需要设置辅助核算啊吗
老师,您好,我想问一下,技术开发合同备案时需提交研发项目支出科目明细表,表中包含试验费、原材料购置费、设备购置费、差旅费、人员工资、管理费、人员工资、管理费、折旧费、研发、设计费,这些费用中最终哪些费用可以核定为技术性收入,可以作为研发费用加计扣除呢?
请问我们公司是做节能项目的,符合合同能源管理三免三减半政策,但是除了节能项目还有其他的一些小项目,需要分开核算,但是我们又按照科技型企业归集研发费用,做项目研发的辅助核算,这种情况下,我的账怎么去做分开核算啊?不知道老师您明没明白我的意思,就是,我收入要分开核算,费用要分开核算,费用中又要分研发费用核算,不知道这个账科目如何建立了
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
短期借款需要吗
如有很多银行往来可以设银行为辅助核算的