同学你好 1.借:其他货币资金-外埠存款8000000 贷:银行存款8000000 2.借:原材料600000 应交税费-应交增值税(进项税额)600000*17% 贷:其他货币资金-外埠存款702000 3.借:银行存款7298000 贷:其他货币资金-外埠存款7298000
10【实训内容】甲企业2020年8月发生以下其他货币资金收付的会计业务,请根据具体业务编制出相应的会计凭证【实训材料】相关业务如下(1)3月4日采购员林某到广州采购材料开立了临时采购账户并委托银行将款项30000元汇往采购地广州工商银行。(2)3月9日采购员林某回厂采购发票上列明购进材料款16000元支付增值税金额2080元共计18080元材料验收入库(3)3月10日将在广州工商银行的外埠存款清户收到银行收账通知外埠存款余额11920元收妥入账(4)3月15日企业申请办理银行本票将银行存款66000元转为银行汇票存款(5)3月17日,采用银行汇票结算方式购买材料价款45000元增值税5850元共计50850元材料验收入库(6)3月20日银行将多余款项13350元退回收妥入账。(7)3月27日企业将银行存款50000元存入信用卡。(8)3月28日用信用卡支付业务招待费5000元
ABC公司20×3年10月份发生其他货币资金业务如下:(1)10月2日为临时采购需要,开设外埠存款账户,存入8000000元;(2)10月6日,采购人员交来购货发票,货物价款600000元,增值税税率17%,货物尚未运抵企业;(3)10月31日,将多余资金转回原开户银行。要求:根据上述资料,编制相应业务的会计分录。
1.甲公司于 2018年5月7日为临时采购需要在南京工商银行开设外埠存款账户,存入50000元,5月15日,采购员交来供货单位 发票,货物金额为40000元,增值税为5200元,货物尚未收到,8月20日将多余的资金4800元转回原开户银行。 甲公司应做账务处理如下:(10分)
1.甲公司于2018年5月7日为临时采购需要在南京工商银行开设外埠存款账户,存入50000元。5月15日,采购员交来供货单位发票,货物金额为40000元,增值税为5200元,货物尚未收到,8月20日将多余的资金4800元转回原开户银行。甲公司应做账务处理如下
公司于2018年5月7日为临时来购需要在南京工商银行开设外埠存款赚户,存入50000元,5月15日,采购圆交采供货单位发票,货物金额为40000元,增值税为5200元,货物尚未收到,8月20日将多余的资企4800元转回原开户银行。甲公司应做账务处理如下
老师好,我们是小规模纳税人,24年12月没有计提企业所得税,25年1月申报时实缴了税费1600,做的分录是:借应交税费—应交企业所得税1600 贷银行存款1600,没有计提分录。资产负债表的年初数报过税局了又不能随意改了,这种情况该怎么处理
老师好,我结转损益后,看到一月份结转损益的凭证中本年利润的金额是贷方,但是我还没有计提所得税费用,请问我计提所得税费用可以按此时本年利润贷方的金额计提吗?还是说要用此时本年利润贷方金额收取费用提前之后的金额去计提所得税?
老师新年好,请问单独的内帐怎么做?我只做过外帐内帐一起的帐
公司对公账户转一笔金额到员工个人卡用来当做备用金,合法吗?
老师我们公司的交电费的名有3个,有一个是我们公司的名,令一个是投资我们厂房公司的名,还有一个是办公室在另一个公司名,这样的情况下我交的电费有发票,在保税时怎么办
老师,草料加工,对方的机械,对方的人工,我们提供草料,应该开发票开什么发票,机械租赁还是劳务,
老师我为公司垫付的电费,怎样写分录
你好老师如果员工工资每月是5000元但加上满勤奖还有绩效奖就是5400元这时老师这时把这400元放到哪里不用缴纳个税
二月账第九笔业务缴纳社保412是在什么时候计提的呢?
2025年1月公司社保忘记交了,2月2日补缴,这个分录要计在那个月上,还要计提吗,有滞纳金7.5元,这个分录怎样做才对