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5.某公司从2019年1月1日起,以经营租赁方式租入管理用办公设备一批,每月金5000元,按季支付。3月31日,公司以银行存款支付应付租金,收到增值税专用发一张,价款15000元,增值税2400元。要求:编制相关会计分录。

2022-04-30 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-30 15:44

您好 借:管理费用 5000 贷:其他应付款-暂估其他应付款 5000 2月份也写一般暂估分录 3月份收到发票 借:管理费用 5000 借:其他应付款-暂估 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 2400 贷:其他应付款 5000%2B10000%2B2400=17400

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快账用户7a8j 追问 2022-04-30 17:14

老师,这10000怎么出来的?

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齐红老师 解答 2022-04-30 17:17

1  2月份暂估的租金啊 每个月5000啊

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快账用户7a8j 追问 2022-04-30 17:21

老师怎么一个分录里两个其他应付款

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齐红老师 解答 2022-04-30 17:22

一个是冲前面的暂估啊 一个是收到发票

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快账用户7a8j 追问 2022-04-30 17:22

那这个要写在同一个分录里?

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齐红老师 解答 2022-04-30 17:26

可以写在一个分录里面的

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快账用户7a8j 追问 2022-04-30 17:27

那如果分开要怎么分

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齐红老师 解答 2022-04-30 18:06

借:管理费用 -10000 借:其他应付款-暂估  -10000 借:管理费用15000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 2400 贷:其他应付款  17400

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您好 借:管理费用 5000 贷:其他应付款-暂估其他应付款 5000 2月份也写一般暂估分录 3月份收到发票 借:管理费用 5000 借:其他应付款-暂估 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 2400 贷:其他应付款 5000%2B10000%2B2400=17400
2022-04-30
你好,同学 计提租金 借:管理费用-租赁费 5000 贷:应付账款-某公司 1-3月都是同样计提 3.31支付时 借:应付账款-某公司15000 贷:银行存款 15000
2022-05-26
1月份借预付账款3500*3 应交税费应交增值税进项3500*3*13% 贷银行存款 安月分摊 借管理费用3500 贷预付账款 2月份借管理费用3500 贷预付账款 3月份借管理费用3500 贷预付账款
2022-09-29
你好。 借 管理费用 -租金 3500 贷 应付账款 3500 借 管理费用 -租金 3500 贷 应付账款 3500 借 管理费用 -租金 3500 借 应付账款 7000 贷   10500
2022-09-30
借银行存款,贷短期投资20万 1.按月借财务费用,贷应付利息20*3.6%/12 2月借财务费用,贷应付利息20*3.6%/12 3月借财务费用、利息20*3.6%/12 应付利息,20*3.6%/12*2 贷银行存款 借管理费用,办公费1万 应交税费应交增值税进项1万乘以13% 贷其他应付款。
2023-12-06
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