你好 1,借:原材料 , 贷:银行存款 2,借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 3,借:在建工程,贷:原材料 4,借:银行存款,贷:其他应收款 5,借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 6,借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款 7,借:税金及附加,贷:应交税费—城建税,应交税费—教育费附加
乙企业为小规模纳税企业,增值税率为3%,本月发生如下经济业务:(1)企业向一般纳税企业购买原材料一批,取得增值税专用发票,价款50000元,增值税8500元。货款已经支付,材料尚未验收入库。(材料采用实际成本计价)(2)企业向小规模纳税人购买甲材料一批,普通发票金额为60000元。付款条件为:2/20、1/40、N/60,材料尚未验收入库。(现金折扣采用总价法)(3)企业销售产品一批,开出普通发票,金额为267800(含税价),货款已收到(4)企业在购进甲材料后的第28天偿还所欠小规模纳税人材料款。(5)企业交纳增值税42000元。要求:编制上述业务的会计分录。
1、丙企业为一般纳税企业,增值税率为16%,材料按实际成本核算。该企业2x15年9月份发生如下经济业务:(1)向小规模纳税企业采购原材料一批,取得普通发票,金额为56000元。材料已验收入库,货款已经支付。(2)企业购买原材料一批,取得增值税专用发票,价款为72000元,税款为11520元。材料尚未验收入库,货款已经支付。(3)企业在建工程的厂房工程耗用原材料一批,该批原材料成本为46000元。(4)企业收到出口退税61000元。(5)企业销售产品一批,开出增值税专用发票,价款为150万,税款为25.5万,款尚未收到。(6)企业用银行存款交纳9月份增值税12.5万元。(7)企业9月共缴纳增值税32万元,消费税3万元。按已交流通环节税额的7%缴纳城市维护建设税,3%缴纳教育费附加。要求:编制上述业务会计分录。
2.某企业为增值税一般纳税企业,材料按实际成本核算。该企业2019年7月份发生经济业务如下:(1)1日,向企业采购料,料买价共计为30000元,增值税为3900元,项33900元用行存款支付,材料尚未到达。(2)5日,向甲企业购入A材料,买价共计100000元,增值税13000元,甲企业代垫运费1500元,增值税业签张票金为114635元,两个月的商业汇票结算材料款项。材料已验收入库。(3)9日,上月已付款的在途A材料已验收入库,其实际成本为50000元。(4)28日,收到其向丙企业购买的100斤,该批材料不含税单价为300元/公斤,价款为30000元,增值税税额为3900元。经验收,实收95公斤入库。经核实,短缺为合理损耗。
作业:华宇公司为增值税一股纳税企业,原材料按实际成本法臣率为16%,2018年6月发生以下经济业务:(1)购入原材料一批,增值税专用发票上注明价款100000元,16000元,货款以银行存款支付,材料验收入库。2)销售产品一批,价款200000元,增值税税额32000元,收到面值232000元,明限为三个月的商业汇票一张。3)从小规模纳税企业购入原材料一批,发票上注明价款共104000元,款项尚未支付,材料验收入库。(4)税售0,用费税险率为30%,计提应交消费税,(5)本期共计应交增值税27200元,应交消费税75000元,计提应交城市维护建带段育费附加,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。要求:根据以上业务编制会计分录。
某企业为增值税一般纳税人,原材料按实际成本核算,销售货物的增值税税率为13%,出售不动产增值税税率为9%,应交消费税税率为10%,购进农产品扣税率为9%,不考虑其他税费企业销售商品的价格中均不含应向购买者收取的增值税销项税额,本月发生如下经济业务:1、向乙企业采购A材料,增值税专用发票上注明的货款为850000元,增值税为110500元,发票账单已经到达,货物尚未到达,货款已经支付。(二)资料2.向丙企业采购B材料,增值税专用发票上注明的原材料的实际价值为50000元,增值税税款为6500元,材料已经到达并验收入库,企业开出商业汇票。3.企业销售甲产品5000件,单位售价250元,单位销售成本150元,该产品按规定缴纳消费税,货款尚未收到。4,支付上述采购B材料的货款。5,购入设备一台,增值税专用发票上注明的价款为900000元,增值税税款为117000元,发生安装谓试费3000元,增值税税率9%,设备及安装费均以银行存款支付,设备已交付使用。6.收购农产品,价款160000元,企业开出商业汇票,农副产品已验收入库。7、企业委托丁企业加工原材料,原材料成
支付承包费,承包费是为了经营,这种情况怎么做分录?借预付账款,贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款,这样对吗
老师,老板给员工发现金的工资,可以不做到外账吗?就相当于没有发工资也行吧?主要是账上现金也是负数,但是他工资偏偏发的是现金。
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
32岁,女,十年工作经验,中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育,有一个男孩在老家上幼儿园,一线城市有房子 3.已婚已育,老公小孩在一线城市,父母带娃都住一起 4.离异无孩,与父母同住 哪个好找工作些呀?目前找的是财务公司主管/主办
老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?