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作业:华宇公司为增值税一股纳税企业,原材料按实际成本法臣率为16%,2018年6月发生以下经济业务:(1)购入原材料一批,增值税专用发票上注明价款100000元,16000元,货款以银行存款支付,材料验收入库。2)销售产品一批,价款200000元,增值税税额32000元,收到面值232000元,明限为三个月的商业汇票一张。3)从小规模纳税企业购入原材料一批,发票上注明价款共104000元,款项尚未支付,材料验收入库。(4)税售0,用费税险率为30%,计提应交消费税,(5)本期共计应交增值税27200元,应交消费税75000元,计提应交城市维护建带段育费附加,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。要求:根据以上业务编制会计分录。

2022-10-22 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-22 10:41

同学你好 1.借:原材料100000 应交税费-应交增值税(进项税额)16000 贷:银行存款116000 2.借:应收票据232000 贷:主营业务收入200000 应交税费-应交增值税(销项税额)32000 3.借:原材料104000 贷:应付账款104000

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齐红老师 解答 2022-10-22 10:43

5.借:税金及附加(27200%2B75000)*(7%%2B3%) 贷:应交税费-应交城建税(27200%2B75000)*7% -应交教育费附加(27200%2B75000)*3%

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同学你好 1.借:原材料100000 应交税费-应交增值税(进项税额)16000 贷:银行存款116000 2.借:应收票据232000 贷:主营业务收入200000 应交税费-应交增值税(销项税额)32000 3.借:原材料104000 贷:应付账款104000
2022-10-22
您好 (1)购入原材料一批,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税税额16000元,货款以银行存款支付,材料验收入库。 借:原材料 100000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 16000 贷:银行存款 116000 (2)销售产品一批,价款200000元,增值税税额32000元,收到面值232000元,期限为三个月的商业汇票一张。 借:应收票据 232000 贷:主营业务收入 200000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 32000 (3)从小规模纳税企业购入原材料一批,发票上注明价款共计104000元,款项尚未支付,材料验收入库。 借:原材料 104000 贷:应付账款 104000 (4)生产的产品为应交消费税产品,本期销售收入共计250000元,适用消费税税率为30%,计提应交消费税。 借:税金及附加 250000*0.3=75000 贷:应交税费-应交消费税 75000 (5)本期共计应交增值税27200元,应交消费税75000元,计提应交城市维护建设税和教育费附加,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。 借:税金及附加-城建税  (272000%2B75000)*0.07=24290 借:税金及附加-教育费附加 (27200%2B75000)*0.03=3066 借:税金及附加-地方教育费附加 (27200%2B75000)*0.02=2044 贷:应交税费-城建税24290 贷:应交税费-教育费附加3066 贷:应交税费-地方教育费附加2044
2022-11-07
你好 1,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2,借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 3,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 4.计算本月应交未交增值税=340000—66000*10%—68000 5,计提本月应交城建税=(340000—66000*10%—68000)*7% 次月初,将上月应交的各项税金交清 借:应交税费—未交增值税,应交税费—城建税,教育费附加,贷:银行存款
2022-04-08
1借原材料59400 应交税费应交增值税进项税额6600 贷银行存款66000
2022-04-08
你好 1,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2,借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 3,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 4.计算本月应交未交增值税=340000—66000*10%—68000 5,计提本月应交城建税=(340000—66000*10%—68000)*7% 次月初,将上月应交的各项税金交清 借:应交税费—未交增值税,应交税费—城建税,教育费附加,贷:银行存款
2022-04-08
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