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老师,请问 公司于2021.10月代开了增值 税专用发票,当时已扣增值税及附增的税款。隔月回客户说要按3%税率开原因。作废了上月的发票。请问这样的情况,我们现在可以申请退回之前的税款吗?还是说再开出之前(作废)的发票的红字票来冲现在的税款这样比较好?

2022-04-28 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-28 15:23

您好 再开出之前(作废)的发票的红字票来冲现在的税款这样比较好

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快账用户2337 追问 2022-04-28 15:26

另外请问我们公司为什么税务系统里有显示有可以退税(企业所得税)这个是什么原因?如果申请退税是不是要查账再退的?

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齐红老师 解答 2022-04-28 15:27

应该是前面季度预缴了 后面季度亏损了 所以会退税 申请退税查账概率比较高 

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快账用户2337 追问 2022-04-28 15:28

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-28 15:29

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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