你好,可以这么做的。
老师 你好 我公司是小规模纳税人 开给客户的普票税率开错了 客户已经入账了 我们红冲时还需要收回发票联
对方公司6-9月是小规模,10月升级为一般纳税人,对方公司接受了我们的6-9月的专票,现在我们让对方公司退回,红冲后开普票给对方,不可以吗
老师好!请问我司是小规模公司,客户给我们开了增值税专用发票(代开的)对方公司也是小规模。但是已经跨月请问这样 还可以退回让他们冲红,再开普票过来吗?
老师,你好,请问对方公司给我们公司开的发票(小规模普票)被我们老板弄丢了,跨月的,这个是不是只能红冲啊,这个要怎么弄
老师你好!请问我们公司是小规模,对方是一般纳税人,对方开给我们的普票,现在要给折让,让我们申请红字发票给他们开红字发票给我们,可以这样吗
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的