您好,您亏了那部分,只能说是你们内部沟通了,看看怎么办,看看是a和B平分还是怎么办。
老师,我昨天有问到A公司属于C公司的全资子公司,现在C出让了大部分股权,但是A公司以前账上的应收应付属于C。现在C公司转款到A公司支付前期A对B公司的欠款,为了不新增A公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-B.支付时借:其他应付-B,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂B公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
a公司和b公司新成立c公司,实收资本没进,要钱的时候从a和b转进来,挂的是其他应付款,c公司开了几个月没业务,有费用,现注销了,那亏了一些钱,其他应付款无法全额还a公司如何做账?亏损的这块?
如果6月份A公司给B公司缴纳了租金和物业费,B公司10月份才成立,那么租金和物业费开个了B公司,但是B公司的钱都是C公司借给他的,那么分录A公司缴纳租金和物业费分录是:借:应付账款-房东 10000 应付账款-物业1500 贷:银行存款A公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物业的发票都开给C公司普票11500 那么分录是:借:管理费用-物业1500,管理费用-房租10000,贷:其他应付款-A公司11500 借: 其他应付款-A公司500 贷:银行存款500 这两家公司可以这样做吗?
如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司缴纳了房东的租金和物业公司的物业费,B公司10月份才成立,那么租金和物业费发票开给了B公司,但是B公司的钱都是C公司借给他的,那么分录A公司缴纳租金和物业费分录是:借:应付账款-房东公司 10000 应付账款-物业公司1500 贷:银行存款A公司11500 11月份C公司借A公司12000,并且房租&物业的普票都开给C公司普票11500 那么分录是:借:管理费用-物业1500,管理费用-房租10000,贷:其他应付款-A公司11500 借: 其他应付款-A公司500 贷:银行存款500 借:银行存款12000 贷:其他应付款-B公司 12000 这两家公司可以这样做吗? A公司 B公司 C公司都是一个老板 物业公司和房东的公司是另外的公司和老板无关的
老师,你好!我们公司A和公司B签订了工程施工合同,A公司和C公司签订的劳务合同,劳务费由B公司替A公司代发,现在A给B开具了240万的工程服务(9%)发票,现在C公司给我们付了150万的工程款,剩余的90万以劳务费的形式付给了C公司,但是钱未进入C公司的公户,现在C公司实际的人工是40万。其余的50万要归还给A公司,这个钱是老板把其他人的人工费聚集再一起以归还工程款的名义转入A公司,现在我针对A公司和C公司该如何做账?分录怎么写?
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
老板按比例分好了,亏了7万,平分,现在是A公司转进去的往来,大于收回的,这个差额我是做投资损失吗?
你好同学,其实啊,你直接让股东之间交涉就可以了,没必要把这个钱转到公户了,因为本身你就是注销的,账面上是亏损就直接注销就可以了。
我问的是A公司,之前是C公司要钱就转了一笔5万的进去,后面算账后A公司承担4万,还有一万转回了A公司,那A公司不是出了5万,回来了一万,这个4万如何平账?
你好,你去冲减你的利润分配未分配利润。