对,没错,就是这个意思。
老师好,请问一下,收到增值税留底退税,是不是直接做进项留底退税额,?还要做进项转出吗?
老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
你好,老师,什么是留底退税,是不是应该进项大于销项,然后必须进项发票都要抵扣认证是吗
新出的政策留抵退税,是没用到的多余的进项税额可以提前申请退税吧,等开了销项票进项税额提前退了,销项全额税额交税,是这意思吧
老师你好,留底退税意思是不含税进项票做成本了,进项税额大于销项税额?进行退税是么?
老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
您好,我们是物流行业,属于2020年受疫情影响困难行业企业,2020年有亏损,2021年有亏损,2022年和2023年都有盈利,为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损,而不是先弥补2020年的亏损
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢?
转销无法收回备抵法核算的应收账款,为什么应收账款账面价值不变,贷应收账款,而不是减少应收账款账面价值?请教一下,非常感谢!
老师,我们是贸易型公司,对方来给我们的发票是劳务-打样费,这个怎么做账
境内企业五星红旗船舶,从事国际运输服务,航次是国内装货到国外卸货,或者国外装货到国内卸货,船员工资和船员管理费以美金支付给境外香港的劳务公司(船员都为中国籍)需要帮他们公司代扣代缴吗?需要代扣代缴哪些税,船员的个税需要代扣代缴吗 现在支付,2月 3月劳务费 2月 3月 船员都在船上,船在宁波靠港,4月在宁波装货船舶才开出去马来西亚,这种劳务费是否需要代扣代缴
24年第四季度的财务报表有变动,汇算清缴的时候需要去更正申报第四季度报表吗?如果更正了,需要补税的话,需要交滞纳金吗
老师调表不调账,调财务报表吗
个体工商户,核定征收的一个月不超3万,超了会收多少税
为啥发出成本低利润就高,能举例子吗
老师,如果留底退税了,要不要在申报表第二张表进项税里面要不要填进项税转出呀?
肯定是需要做进项税和转出的。
老师,因为有这个政策,但是留底退税申请了,必须在当月第二张表里面填进项税转出?
对呀,你不转出的话,不是一直在账上显示。
老师,不转出,一直显示什么?我不懂,请教老师一下?
不做转出申报表上留抵税额不就是一直存在吗?对吧
老师,留底退税影响全年交款税收么?
肯定,有流留抵税额就会让你的增值税减少啊
好的,谢谢老师耐心回复!
不客气,帮我给个五星好评。
老师,再问一下,留底退税必须收到退税款,然后在进项税里面做进项税转出?
对,没错,就是应该这么做。
老师,留底退税到申报期结束,才收到退税款,能不能在次月做进项税转出呀?
所以才收到的次月转出
老师,你意思说,到次月才 做进项税转出的?
你收到以后做进项税额转出就行。
好的,太感谢老师耐心回复!
不客气,帮忙给个五星好评。