做进项转出的借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。
老师好,请问一下,收到增值税留底退税,是不是直接做进项留底退税额,?还要做进项转出吗?
老师好,公司全年缴纳增值税507427.37,进项15622823.96,销项15915140.56,进项税转出53994(退货),进项税退税945246.44,(留底退税),未交增值税42047.45,留底45207.76,请教老师帮我做个完整的会计凭证。谢谢
老师,增值税留底退税如何做分录,是进项税额转出吗
请问老师,有增值税留底退税分录,借其他应收款—应收留底退税款,贷应交税费—应交增值税(进项税额转出),是这么做吗,谢谢
老师,请问什么是留底退税?进项大于销项,不是不用缴纳增值税的吗?为什么还要留底退税?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
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那不涉及留底退税科目?
你好不涉及到这个科目的。