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业务借款去交建筑项目的附加税增值税,收到完税凭证来冲借款,完税凭证上例如有增值税(建筑)800、城建税300、教育附加100,请问这笔业务分录是, 1.借:其他应收款-个人借款1200,贷:银行存款1200。 2.借:应交税费-应交增值税-预交增值税800,应交税费-城建税300/教育附加100,贷:其他应收款-个人借款1200。 3.月末把城建税教育附加税结转到借:税金及附加么?还是当时就做计提分录?预交增值税要结转到哪里,月末转么? 以上分录对么

2022-04-27 08:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-27 09:58

1、2的账务处理是对的 3‘月末计提需要交纳的附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税/教育附加 用预交的城建税/教育附加,抵减应交的城建税/教育附加,借:应交税费-应交城建税/教育附加,贷:应交税费-预交城建税/教育附加

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1、2的账务处理是对的 3‘月末计提需要交纳的附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税/教育附加 用预交的城建税/教育附加,抵减应交的城建税/教育附加,借:应交税费-应交城建税/教育附加,贷:应交税费-预交城建税/教育附加
2022-04-27
同学你好 这个可以的哦
2023-02-17
税金及附加这个月末结转到本年利润,不会有余额的。
2024-06-22
你好,你这个是异地预缴的吗?
2020-08-21
同学你好 分录是这样做的
2022-06-16
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