企业收到政府拨入款项时: 借:银行存款等, 贷:专项应付款。 在将政府拨款用于工程项目建设时: 借:在建工程等科目, 贷:银行存款/应付职工薪酬等。 工程项目完工后,对形成长期资产的部分: 借:专项应付款, 贷:资本公积—资本溢价目。 对未形成长期资产需要核销的部分: 借:专项应付款, 贷:在建工程等。 拨款结余需要返还的: 借:专项应付款, 贷:银行存款。
@乐老师,老师我们出版社收到的项目基金不涉及无形和固定资产的,其他要求单独核算的资助项目资金都可以这样做吧,借银存货专项应付款,支出借主营业务成本或管理费用货银存,结题同时转借专项应付款货资本公积对吗
老师我们出版社收到一笔图书申请项目基金十万,入在专项应付款里,但是发生成本印装等费用入在生产成本里了,现在图书己经入库,我们怎么平专项应付款,
老师,我们出版社,编辑申请了一笔赞助咨金,来款时我们做借银存货专项,发生印装成本时我们直接和社里其他图书一起结了印装费,当时不知道没冲专项应付款,借生产成本货银存,图书入库时借库存货生产成本,赞助项目图书已经完工入库了,那专项应付款货方下一步应该怎么账务处理
老师,我们出版社申请10万项目基金,来款时做在专项应付款货方,支出图书成本时做在了生产成本6万,现在结题了应该怎么处理,不知道应该怎么结转
老师,我们出版社申请10万项目基金,来款时做在专项应付款货方,支出图书成本时做在了生产成本6万,现在结题了应该怎么处理,不知道应该怎么结转,来款时借银存货专项应付款图书10万,支出时借生产成本6万货银存6万
朴老师,请问前几年暂估入库,忘记冲销,后面发票到了直接入库了,怎么处理么?
23年审计后的工程施工成本期末余额大于账套上24年期初余额,24年账上怎么调整?工程施工成本最后体现在资产负债表的存货上。
老师,天津在哪个网站下章程
老师,我在抖音直播销售的收入怎么做分录
老师你好,我们(收购企业)从农民手里购买小麦,然后我们开收购发票,收购发票的金额是含不含税?比如:我们购买价格为1000元,入账的时候按1000元入账还是按910元入账?
老师,这个现金流量要怎样才会平衡
清包工的购入的辅材怎么入账?
A人从B气体公司购进了气体 (氧气,二氧化碳,氩保气),然后A人卖给我司,A人让B气体公司开票给我公司,我司公账汇款给A人,汇款时收款人与发票销售名称不一致,存在税务风险,有什么办法解决这个税务风险
老师,我录资金凭证,录完银行存款之后和金蝶云星空科目余额表银行存款期末余额不平咋回事
老师,您好:有关租房保证金,B企业与 A企业签订租赁合同时,支付过一笔保证金。现在 B企业又与 C企业 签订转让协议。转让协议中约定租期结束后,原 A 归还 B 的保证金变为 :A 归还 C 保证金 。B 和C 是关联方企业,C 最后直接收这笔保证金可以么?B 不需要 C 还款。这种情况,双方一般怎么平账?
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老师你针对我发您的,我们单位做的分录下一步结题怎么做,我们资助项目是图书
关键是你门支付的资金是费用还是成本?
我们项目是图书,当时来款做借银存货专项应付款,发生成本时借生产成本货银存这样做的,现在结题了应该怎么做,科目平了
借:专项应付款 贷:生产成本
那如果有余额做货营业外收入对吗
你的先问上级是否需要退回,不退才计入营业外收入
五六年了,找不到负责该项目的人了,也不知道是谁的项目,上面耒款单位也没问过
那就计入营业外收入就是
以后小的项目十万八万的图书项目资助,想直接借银存货专项应付款,支出成本时借专项应付款货银存,可以吧 方便找,
是的,就难说那样处理就是
以后小的项目十万八万的图书项目资助,想直接借银存货专项应付款,支出成本时借专项应付款货银存,可以吧 方便找,余额不上交菅业外收入,以后是这样做账对吗。老师
嗯嗯,就是那样处理的
以后哪样处理,我上面刚刚发的那个分录是吗,我拍图片划圈的这个
就按照前边说的处理就是了呀
前边说的多了不知道是哪一个了,这个不可以用生产成本那个
就是生产成本的呀
明白了谢谢老师,那我发图片这种简易做账也可以吧
可以的,就那样做平就是了