您好 根据发票上的销项税额算就可以了 不想交增值税的话 销项税额都要取得进项税额发票
老师,我是一家新企业,这个月我开票开了价税合计是4000元的专票,金额是3773.58,税额是226.42,我认证了进项票金额是5314.27,进项额是325.05,抵扣了之后没有交税,下个月要多交增值税的话,要怎么计算我下个月要多交多少税呢
一般纳税人2月份增值税需要缴纳4千多,进项票有十几万没开回来,3月份才能开回来,这个4千多怎么办可以不交吗?
我们是一般纳税人企业,4月份开出专票12万,没有进项,老板让算要多少进项抵扣,这个才不用交增值税,这个怎么计算呢?
增值税一般纳税人企业当月开完发票的销项税多,没有进项税发票可以抵扣 ,可不可以先不交税,等过几个月取得进项税增值税专用发票,抵扣完再交增值税税呢,这样可以少交增值税,这样操作可以吗
老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
简单的说,取得进项税额与进项税额相等就可以了,这样进项税额等于销项税额,不用交了,对吗
是的 这样理解正确的
还有一个问题,就是我只知道开出了多少,不知道开进来了多少,那我还应该取得多少进项票呢?
不知道开进来了多少?你们没有收到纸质发票么?
不是我收的,是老板收的,这些发票给外账会计去了,我是做内账,我也不清楚呢
现在老板让我算还需要多少进项票,唉,不知道怎么办呀
那要问下老板 不然没数据 没法算啊
3月份的进项税额可以在4月份抵扣吗?
3月份的进项税额可以在4月份抵扣
5月份进项不能在4月份抵扣,对吗?
5月份进项不能在4月份抵扣,对的
进项税额可以留底多长时间抵扣?
现在没有期限了哈 可以到企业结束经营
好的谢谢哈
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!