您好,您的分录是固定资产减少,确认您的资产是否处置了
【例题】以转让非现金资产方式取得长投 甲、乙公司为同属某集团股份有限公司控制的两家子公司。 2020年4月1日,甲公司以账面原价为1000万元、累计折旧300万元的一台设备作为对价, 自其集团公司处取得对乙公司100%的控股股权,相关手续已办理。能够对乙公司实施控制。 合并当日,乙公司所有者权益在其最终控制方合并财务报表中的账面价值为900万元。 甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同,不考虑增值税等相关税费和其他因素的 影响。 老师,这个精讲班的题目如果我不通过固定资产清理科目,直接合并在一个分录里面是可以的吗? 借:长投 900 累计折旧 300 贷:固定资产 1000 资本公积-股本溢价 200
建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
甲公司为居民企业。主要从事餐具消毒机的生产和销售业务,2021年度有关经营情况如下:(1)将一处仓库对外出租,与承租方签订房屋租赁合同。合同约定当年租金总额21万元,未分别列明租金与增值税税款。甲公司选择简易计税方法计算增值税。(2)“财务费用”账户中列支两笔利息费用。向P金融企业借入生产用资金400万元,借款期限6个月,支付借款利息12万元。向本公司职工借入生产用资金120万元,并与职工签订了借款合同,借款期限4个月,支付利息3.2万元,金融企业同期同类贷款年利率为6%。(3)8月购入一台价值600万元的机器设备并于当月投入使用,会计上按直线法计提折旧,会计折旧年限为10年,预计净残值为零。税法规定的最低折旧年限及预计净残值与会计规定相同。甲公司税务处理上选择享受固定资产加速折旧优惠政策,折旧年限为税法规定的最低折旧年限的60%。
甲公司为居民企业。主要从事餐具消毒机的生产和销售业务,2021年度有关经营情况如下:(1)将一处仓库对外出租,与承租方签订房屋租赁合同。合同约定当年租金总额21万元,未分别列明租金与增值税税款。甲公司选择简易计税方法计算增值税。(2)“财务费用”账户中列支两笔利息费用。向P金融企业借入生产用资金400万元,借款期限6个月,支付借款利息12万元。向本公司职工借入生产用资金120万元,并与职工签订了借款合同,借款期限4个月,支付利息3.2万元,金融企业同期同类贷款年利率为6%。(3)8月购入一台价值600万元的机器设备并于当月投入使用,会计上按直线法计提折旧,会计折旧年限为10年,预计净残值为零。税法规定的最低折旧年限及预计净残值与会计规定相同。甲公司税务处理上选择享受固定资产加速折旧优惠政策,折旧年限为税法规定的最低折旧年限的60%。已知:增值税征收率为5%;城市维护建设税税率为7%;教育费附加征收比率为3%;房产税税率为12%;租赁合同印花税税率为1‰。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
老师我们财务与办公室核对固定资产,因为一直未核对账上和实物,经核对己提足折旧而且未使用的固定资产从08年至今二十多万,我们列了明细办,办公室与财务签字,财务可以做胀务处理了吗?借固清借累计折旧货固定资产。
老师您好 如果已经开票 但是客户对价格不认可 产生价格争议 年底需要调整收入吗 还是只做披露?
个体户是核定征收,一个季度来了27万的票需要找成本票吗
新注册公司,票种核定,红色预警
老师 我们跟建筑公司合作 他们的工人工资通过我们 找发薪平台发放工资 也就是建筑公司给我们打款 我们给发薪平台打款 来发工资 ,但是我们给建筑公司开的是建筑发票 发薪平台给我们开的是现代服务发票 这合规吗
公司购入1万多的财务软件怎么进行账务处理?
请问跨省在电子税务局开票报税会有风险预警吗?
老师 麻烦问一下 最新的 个税专项扣除是三险一金还是五险一金?
老师,去年11月份,多计提了一笔折旧费。我是只能在今年调账吗?在1月做一笔,冲回去年11月份多计提的折旧费?
柠檬云固定资产模块是不是只用于计提折旧,不能生成新购入凭证?得手工录入
老师。请问一下现在做2024年一月的银行,扣城建税58.87 23年第四季度没有计提附加税。我现在扣款了。怎么平这个账啊?老师。请问一下现在做2024年一月的银行,扣城建税58.87 23年第四季度没有计提附加税。我现在扣款了,怎么把账做平了?还能借税金及附加 贷应交税费 城市维护建设税吗
没有处置,时间太久己经不知道哪去了。办公室也不知道,就说一般报废的就丢掉了,目前有20多万,账上需减少
您好,那是没问题的,就是通过您的分录减少没有的部分
办公室和财务双方笠字,有明细就可以帐上处理减少了吧,因为时间太久了,没有问题吧,以后就好了,每年核对,如果办公室丢掉报废不能使用的,也会给财务送固定资产报废单,财务账上减少,这样实物和账上就一致了。如果上述我做的没问题,我就这样办了,和领导汇报下,不需要领导签字吧
您好,是需要负责人签字的
那就在明细单上签字就可以不,还用写说明吗
您好,可以写个简单的说明,当年以后回忆业务
怎么写好呢老师,写个示范稿呗,谢谢
您好,就是说清楚原因,经过盘点,确认**资产账面数量,实际盘点数量,之间差异建议核销处理
标题怎么写好,关于固定资产盘查的处理请示,还是怎么写好
您好,盘查结果汇报
固定资产盘查结果汇报,五星,谢谢
老师我文笔不行,没有写过,有好的范文推给我,段呗
您好,不好意思,我也没有!
谢谢老师,那我自己写吧,五星
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持