你好,具体是什么内容的发票 是材料,商品,还是固定资产,或者是其他?
老师你好,我司在20年11月收到对方公司一笔40万的货款,上一任会计没有做任何账务处理。今年7月对方要求开票,可以开吗?分录应该如何做呢?这样跨年开票有什么影响?
老师你好,我司公户在20年11月收到对方公司一笔40万的货款,上一任会计没有做任何账务处理。今年7月对方要求开票,可以开吗?分录应该如何做呢?这样跨年开票有什么影响?
收到跨年的专票大概30万,需要如何做账,上年没有计提
前期不知道房租交不交费,一直没有预提,现在一次性支付了2018-2019年的房租,共计30万,需要如何做账?
生产企业货到款已付但又大量发票都为收到,跨年都没有收到如何做账
个税申报,不成功,老师弹出来下面这张图,换个原来报过的电脑就没关系。
老师工资薪金就是应付职工薪酬科目吗?
是不是每个月的分录最后做好凭证,资产负债表都要资产=负债+所有者权益才是正确的?
如果6月的薪资,8月才发,是否是在8月计提呢?
老师,响应文件是2024年12月16日发的,上面要求供应商那个提供参与本项目人员缴纳社保证明复印件(近三个月)可中标的供应商提供了2023年12月到2024年11月的算是响应文件了嘛
老师,小微企业免税部分记到了营业外收入,汇算清缴具体记到哪里呢
请问老师,公司给员工承担的个人所得税需不需要在汇算清缴时填增?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
你好,老师,请问公司有部分散单不开票,这部分需要无票收入可以不申报收入吗?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
都是费用类的发票,服务费,电话费,市场管理费这种
你好 借:以前年度损益调整—某某费用,贷:银行存款等科目
可以直接入当期费用吗,这个是不是还要结转利润分配科目,冲减所得税啊,所得税金额怎么算呢
你好,不可以直接入当期费用。需要结转到利润分配—未分配利润 冲减所得税的金额=30万*所得税税率