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1月份发的大米作为春节福利费,入账后发现对方票开错了,于是就把票退了回去,本想着让对方重开会很快,但没想到对方4月份才把票送来,账做到了1月份,第一季度的企税也申报完了,我现在应该怎么处理呢,老师?

2022-04-21 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-21 15:13

你好,那你在四月份的时候把原来做那个凭证红冲掉,再重新按照四月份这张发票重新做账就可以了。

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快账用户4ir9 追问 2022-04-21 15:14

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-21 15:16

祝您生活愉快感谢五星

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相关问题讨论
你好,那你在四月份的时候把原来做那个凭证红冲掉,再重新按照四月份这张发票重新做账就可以了。
2022-04-21
同学你好,  1、6月取得红字发票时,在将已抵扣的进项税额进行转出时:   借:原材料(或库存商品等科目)-8743.36   贷:应付账款-9980   应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64 2、结转转出的进项税额时:   借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64   贷:应交税费——未交增值税  1136.64   缴纳增值税时:   借:应交税费——未交增值税  1136.64   贷:银行存款    1136.64
2022-06-30
你好, 两个进项税额都一样吗?
2020-11-01
你好!是按权责发生制,属于什么时候的,就要在什么时候申报
2022-04-21
你好 ;   1.  发票的话是的。  还是按1%开票的  对的  
2022-06-17
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