你好,那你在四月份的时候把原来做那个凭证红冲掉,再重新按照四月份这张发票重新做账就可以了。
今天8月份的时候,我们购货9千,对方开发票我们当月收到,并做帐如下 借:库存商品8千 应交税费1千 贷:预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方,对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司,此发票未认证抵扣,让对方重新开给我们,不把退货的开在发票里面,10月就收到发票库存商品7千,税1千,合计8千,我想问8月份的帐我已经做了,也申报了,这个我要怎么调帐
老师,我去年12月收到一张发票,1月想勾选抵扣发现纳税人识别号错了,未能抵扣现在已联系对方重新把正确的开过来。我当时做的账务处理为借:在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 贷:银行存款18812 请问这个月拿到发票后我们的账要怎么处理呢?错票要 退回给对方还是留着做为凭证附件呢?
1月份发的大米作为春节福利费,入账后发现对方票开错了,于是就把票退了回去,本想着让对方重开会很快,但没想到对方4月份才把票送来,账做到了1月份,第一季度的企税也申报完了,我现在应该怎么处理呢,老师?
请教一下老师:针对去年12月份开了张票给一家医院,但是由于对方报账走流程时间比较久,到了3月底报账流程还没走完,就过了对方单位规定的跨年发票的报账时间。后与对方财务沟通后对方表示该票已经过了第一季度无法报销,需退回重开,这种我是不是只能冲红重开了吗?当时开的1%的票,我现在是冲红后继续开一个点给对方吗
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
期末增值税为负数,要重分类到什么科目?
老板个体户,老板把钱付给采购员,拿货付款都是采购员,税务局后台预警虚开。因为这些货都是没有开票的。只有物流单据采购员的付款凭证这样的情况怎么处理?
#提问#出口的到岸价和离岸价做账有什么区别,特别是有运保费的,我确认收入都是按照开具出的发票做应收账款,确认收入,付运费时入费用对吗?假如3月出口意大利报关单上,CIF到岸价39600美元,运费3719美元保费占39.6美元,3月份美元汇率7.1693,开具的发票价税合计256957.75元,税额0元,老师麻烦给写下具体分录吧
老师好,我们公司是小规模纳税人跟乙方签合同,我公司提供场地,乙方经营研学基地。我公司分红10%,学校与乙方签合同,款要怎么打到我公司才合规,打款到我公司之后我公司要代乙方代扣代缴增值税吗?
根据加工的具体数量出成品扣除出材率,,老师加工企业是按这个结转成本吗?举个例子
老师好,我们是做旅游度假村公司的,我们自己自建的不动产,计入在建工程,如果完工以后要计入固定资产,需要提供什么原始凭证才可以转入固定资产?
请问5个农户合作社,去年合作社收到购买农机补贴的10万,再对公转给农户A(但不是其中的5个农户)。购入2台农机17万开票给合作社。但由农户A个人支付的农机费。请问合作社上面每笔业务入账科目是什么?
老师,个体户需要报财务报表吗
请问老师 停车费怎么报销
老师好 去年12月开通了一家小规模纳税人 请问公司代扣代缴个人所得税是季报呢还是月报
好的,谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星