您好 借:应收账款565000 贷:主营业务收入500000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 500000*0.13=65000 借:销售费用1000 贷:银行存款 1000
开乐公司发生下列经济业务,根据资料作出有关会计分录。(1)向白意公司销售商品一批,售价80000元,增值税13%,商业折扣10%,以银行存款代垫白意公司运费1000元,货款尚未收到。(2)向大华公司赊销商品一批,售价500000元
1.月末计提折旧,销售部门5000元,财务部门2000元,其他行政管理部门4000元,车间8000元。2.甲公司向客户销售商品一批,不含税价500000元,增值税率13%;货已发出款未收到;另外甲负担运费1000元。3.月末计提本月发生的消费税9000元、城建税7000元,教育费附加3000元4.甲公司向黎明公司采购A材料200吨,不含税金额100000元,B材料300吨,不含税金额200000元,增值税率13%,两种材料同时运到,甲公司支付运费2000元,材料尚未入库,货款尚未支付。5.月末结转已售出商品成本300000元。6.甲公司收到客户预付货款50000元。7.月末按照产品人工工时分配制造费用,总额50000元,甲产品5000工时,乙产品3000工时。8.甲公司收到A投资资金1000000元,收到投资后甲注册资金为4000000元,A占20%股权。写会计分录
1.月末计提折旧,销售部门5000元,财务部门2000元,其他行政管理部门4000元,车间8000元。2.甲公司向客户销售商品一批,不含税价500000元,增值税率13%;货已发出款未收到;另外甲负担运费1000元。3.月末计提本月发生的消费税9000元、城建税7000元,教育费附加3000元。4.甲公司向黎明公司采购A材料200吨,不含税金额100000元,B材料300吨,不含税金额200000元,增值税率13%,两种材料同时运到,甲公司支付运费2000元,材料尚未入库,货款尚未支付。写会计分录
甲公司为一般纳税人,适用税率13%,2019年8月25日,该公司向乙公司销售一批商品,价款200000元,增值税2600元,代垫运费1000元,商品已发出,款项尚未收到,请试做甲公司的账务处理
8.甲公司向客户销售商品一批,不含税价500000元,增值税率13%;货已发出款未收到;另外甲负担运费1000元。写会计分录
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
您好,请问暂估主营业收入,需要缴纳印花税吗?