同学你好 很高兴为你解答 你们是不是没有先申报财务报表的年报呢
老师,您好。由于1号电脑出问题了,重装了下系统,现在开票软件都是重新下载的,提示让初始化,可是这个月还没有汇总上报上月的开票数据,还没有报税呢?请问初始化了数据会丢失吗?初始化后登录还可以打印上月的已开票信息吗?这个会不会影响报税?
老师 汇算清缴的问题可以问您一下吗 点获取初始化数据 ,为什么出来不报表呢
请问一下,2022年季度申报表有错误,收入有点问题,这种情况可以不更正去年的报表了嘛,就今年汇算清缴以最新的数据为准可以嘛
老师问下,2023年做的分录企业所得税4301,第四季度利润表所得税也是4301,年报也是4301,那么汇算清缴的时候自动获得预缴企业所得税是3908,相差393,可能是2022年汇算清缴的数也在内。问这个报表数4301与2023年的汇算自动获取的3908不一样有没有问题。
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的时候,数据填完了,为什么提交申报那里点不了的?是我的电脑的问题还是?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
老师 是要先申报财务年报表是吗
是的,申报完财务报有他才能取数,不然他没有取数的数据基础